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公司公告

东风科技:2013年年度报告摘要2014-03-29  

						                          东风电子科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要



                          东风电子科技股份有限公司
                               2013 年年度报告摘要


一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2   公司简介
            股票简称                       东风科技              股票代码                 600081
         股票上市交易所                                    上海证券交易所
      联系人和联系方式                     董事会秘书                     证券事务代表
             姓名                             天涯                               周群霞
             电话                       021-62033003-52                  021-62033003-53
             传真                        021-62032133                       021-62032133
           电子信箱                  tianya@detc.com.cn               zhouqx@detc.com.cn


二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                 本年(末)比
                          2013 年(末)          2012 年(末)       上年(末)增          2011 年(末)
                                                                 减(%)
总资产                 2,636,769,478.95      1,851,451,375.07            42.42     2,041,287,107.11
归属于上市公司股
                          837,939,714.85      720,749,875.25             16.26      623,463,474.15
东的净资产
经营活动产生的现
                          229,335,580.63      310,718,540.71          -26.19        207,815,611.00
金流量净额
营业收入               3,082,697,718.80      2,448,824,242.60            25.88     2,584,544,874.94
归属于上市公司股
                          171,104,349.53       96,896,050.10             76.59      137,516,890.32
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性          168,539,703.62       90,507,070.18             86.22      117,744,272.39
损益的净利润
加权平均净资产收                                                 增加 7.5454
                                21.9664               14.4210                               24.0836
益率(%)                                                          个百分点
基本每股收益(元/
                                  0.5457                0.3090           76.60               0.4386
股)
稀释每股收益(元/
                                  0.5457                0.3090           76.60               0.4386
股)


2.2 前 10 名股东持股情况表

                                                 1
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                                           年度报告披露日前第 5 个交易日
报告期股东总数                    26,458                                              22,604
                                           末股东总数
                                   前 10 名股东持股情况
                  股东性      持股比例                        持有有限售条   质押或冻结的
      股东名称                                持股总数
                    质          (%)                             件股份数量     股份数量
                  境内非
东风汽车零部件
                  国有法              65      203,814,000                    无
(集团)有限公司
                  人
                  境内自
张灏宸                              0.68          2,156,199                  未知
                  然人
中融国际信托有
限公司-融新
                  未知              0.43          1,356,801                  未知
88 号资 金信 托
合同
                  境内自
刘少明                              0.35          1,086,383                  未知
                  然人
                  境内自
张国庆                              0.33          1,037,950                  未知
                  然人
                  境内自
周飞龙                              0.27           854,260                   未知
                  然人
信泰人寿保险股
份有限公司-万    未知              0.26           829,141                   未知
能保险产品
                  境内自
江洁                                0.25           795,600                   未知
                  然人
                  境内自
王强                                0.25           773,843                   未知
                  然人
平安信托投资有
限责任公司-平
                  未知              0.23           730,087                   未知
安平衡进取集合
资金信托
                          公司未知除东风汽车零部件(集团)有限公司之外的其他九名流
上述股东关联关系
                      通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
或一致行动的说明
                      披露管理办法》规定的一致行动人。




2.3    以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

                                              2
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三、 管理层讨论与分析
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                    单位:元 币种:人民币
科目                           本期数               上年同期数          变动比例(%)
营业收入                         3,082,697,718.80    2,448,824,242.60              25.88
营业成本                         2,533,348,704.63    1,990,182,888.11              27.29
销售费用                          115,455,173.24        92,167,218.28              25.27
管理费用                          280,739,915.46       223,533,520.26              25.59
财务费用                            17,641,776.43       19,384,381.24              -8.99
经营活动产生的现金流量净额        229,335,580.63       310,718,540.71             -26.19
投资活动产生的现金流量净额        -118,103,435.35      -55,863,167.99
筹资活动产生的现金流量净额         -80,302,206.18     -238,602,259.09
研发支出                            97,551,060.69       76,386,359.19              27.71


2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    汽车市场刚性需求的增加是拉动车市快速回暖的主因,由于主机厂销售增长,带动了汽
车零部件行业的主营收入增加。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
    A.行业竞争将日趋激烈。目前,国内汽车产能过剩已开始显现,价格竞争进一步激化,
行业利润进一步受到挤压。整车行业将进入整合期,带动零部件供应商的洗牌。
    B.产品升级的速度不断加快。物联网的大规模应用和快速推广,智能化、信息化、网络
化汽车电子新产品、新技术的广泛应用加快了产品技术升级。运输行业对物流车辆的需求也
在轻量化、低油耗的基础上增加了专业化、信息化、标准化、智能化的要求。
    C.新能源汽车及零部件产业发展将不断加快。不久的未来,汽车行业将迎来新一轮革命
                                          3
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性变化,新能源汽车将逐渐成为行业主流。

(3) 订单分析
   由于长期对东风系列汽车的配套,使得公司订单的关联交易比重较大。

3、 成本
 成本分析表
                                                                                                   单位:元
分行业情况
              成本                          本期占总                           上年同期占       本期金额较
分行业        构成        本期金额          成本比例          上年同期金额     总成本比例       上年同期变
              项目                            (%)                                 (%)           动比例(%)
汽车零
部件生
                     1,665,502,285.69          66.29        1,381,922,415.33        69.94            20.52
产及销
售
汽配及
整车销                  554,829,438.11         22.08         332,530,309.18         16.83            66.85
售
摩托车
零部件
                        292,283,373.36         11.63         261,513,534.09         13.23            11.77
生产及
销售
合计                 2,512,615,097.16         100.00        1,975,966,258.60       100.00
分产品情况
                 成本                         本期占总                            上年同期      本期金额较
  分产品         构成        本期金额         成本比例          上年同期金额      占总成本      上年同期变
                 项目                            (%)                              比例(%)        动比例(%)
组合仪表、
传感器及                  173,675,412.81             6.91        141,143,478.24          8.79        23.05
软轴
汽车制动
系、供油
                         1,491,826,872.88           59.38      1,240,778,937.09         62.79        20.23
系、压铸
件、内饰件
摩托车供
                          292,283,373.36            11.63        261,513,534.09         13.23        11.77
油系统
轿车、卡车
及汽配销                  554,829,438.11            22.08        332,530,309.18         16.83        66.85
售
合计                     2,512,615,097.16       100.00         1,975,966,258.60     100.00




4、    费用
                                                       4
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科目          本期数(元) 上年同期数(元)                           变动比例(%)
销售费用 115,455,173.24 92,167,218.28                                 25.27
管理费用 280,739,915.46 223,533,520.26                                25.59
财务费用 17,641,776.43 19,384,381.24                                  -8.99


5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                             单位:元
本期费用化研发支出                                                                        84,050,243.74
本期资本化研发支出                                                                        13,500,816.95
研发支出合计                                                                              97,551,060.69
研发支出总额占净资产比例(%)                                                                      8.85
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                    3.16


6、     现金流
科目                               本期数(元) 上年同期数(元)              变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额 229,335,580.63 310,718,540.71                      -26.19
投资活动产生的现金流量净额 -118,103,435.35 -55,863,167.99                      不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -80,302,206.18 -238,602,259.09                      不适用


7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
                                          比年初数
项目 期末余额(元) 年初余额(元)                     变动原因
                                          增减(%)
货 币                                                  主要系东嘉银行存款与其他货币资金(票据保证金)
        264,107,127.11   162,087,428.00   62.94
资金                                                   增加
应 收
        722,041,021.34   431,196,840.49   67.45        系本期销售收入较上年同期增长所致
账款
应 收
        0                4826930.34       -100         主要系本期股利已收回
股利
其 他
                                                       主要系东仪对东风柳州汽车有限公司的关联往来款
应 收 9,956,774.21       7,327,673.62     35.88
                                                       增加
款
                                                       1、东仪的存货增加 1800 万,系店铺数量增长及市场
                                                       行情较好所致。2、湛江德利的存货增加 3800 万,主
存货 265,635,248.29      194,910,940.53   36.29
                                                       要系日产投资及本田的天籁、雅阁车销量增长,对公
                                                       司的汽车件订单增多
长 期
                                                       1、系公司增加对十堰伟世通、武汉伟世通投资。2、
股 权 351,311,050.44     246,446,350.79   42.55
                                                       各权益法单位的收益较上期增加
投资
在 建
        165,811,431.96   43,559,891.55    280.65       主要系湛江德利 2013 年增加新建厂房
工程
开 发 20,574,025.10      14,404,007.36    42.84        主要系十堰伟世通自有专利技术较上期增加

                                                   5
                            东风电子科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要


支出
长 期
待 摊 16,096,916.86      8,542,915.50     88.42        1、东仪店铺装修增加。2、湛江德利的模具费增加
费用
应 付                                                  主要系本期销售收入较上期增长,应付采购物资款增
        202,230,000.00   75,975,889.83    166.18
票据                                                   加
应 付                                                  主要系本期销售收入较上期增长,应付采购物资款增
        719,730,140.16   432,264,360.56   66.50
账款                                                   加
应 付
职 工 94,340,138.06      65,701,111.08    43.59        系本期计提的挑战奖增加及职工基本工资上涨
薪酬
应 付
        25,200,985.15    14,890,698.75    69.24        主要系十堰伟世通与湛江德利本期分红,尚未支付
股利
其 他
                                                       湛江德利收到湛江港盛投资有限公司的土地拍卖押
应 付 72,656,540.97      17,973,082.84    304.25
                                                       金
款
其 他
非 流
        6,073,880.17     3,544,997.83     71.34        系本期收到的政府补助增加
动 负
债
未 分
配 利 422,695,146.03     294,897,602.15   43.34        主要系本期盈利增加
润
                                                       1、东风商用车与本公司的关联关系发生变化,导致
资 产
                                                       计提坏账准备增加。2、制动系统对存货及固定资产
减 值 25,879,626.12      5,143,450.17     403.16
                                                       进行了清理及损失风险分析,计提了 300 万的跌价准
损失
                                                       备
投 资                                                  1、东风伟世通长期股权投资变动产生取得投资收益。
        148,913,381.56   73,443,175.29    102.76
收益                                                   2、权益法单位本年的盈利增加
营 业
                                                       主要系本期处置固定资产利得及计入当期损益的政
外 收 2,106,797.84       4,405,196.17     -52.17
                                                       府补助利得减少
入
营 业
外 支 1,217,667.14       6,231,606.00     -80.46       系本期固定资产处置损失减少
出
所 得
                                                       主要系本年湛江德利汇算清缴 2012 年企业所得税差
税 费 12,567,504.61      26,218,769.55    -52.07
                                                       异
用




(2)    发展战略和经营计划进展说明

                                                   6
                            东风电子科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要


    公司以"强化汽车零部件业务,重点发展汽车电子系统、制动系统、饰件系统和有色铸
件四大核心业务,覆盖商用车乘用车市场,并逐步拓宽汽车零部件产品及适度发展整车贸易
服务业务,努力将公司打造成为国内领先的专业化、系统化、国际化的汽车零部件供应商"
为战略方针,以"满足客户需求,提升公司价值,实现持续协调发展"为使命。2013 年度公
司继续关注四大核心业务,一方面巩固市场,稳固公司在汽车零部件市场的地位,另一方面
拓展业务范围,稳固公司良好的发展趋势。同时注重兼并重组,拓展新产品和新市场,本着
实事求是的原则制定切实可行的实施计划,扩张的同时保证投资成功率和回报率,一方面整
合优质资产,把握市场趋势,为公司将来发展囤积兵力,促进"东风大协同"和业务分工合理
化;另一方加强与国际合作伙伴的合作,保持长期良性的协调发展。
    公司 2013 年营业收入计划为 25 亿元,实际完成 30.83 亿元;营业收入超计划完成是因
为:2013 年预计汽车行业将进入微增长时期,公司通过加大对分子公司间的优化整合,加
之汽车市场刚性需求增长的拉动,带动了汽车零部件行业的主营收入增加。

(二)    行业、产品或地区经营情况分析

1、     主营业务分行业、分产品情况
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                        主营业务分行业情况
                                                                     营业收入     营业成本    毛利率比
                                                         毛利率
分行业           营业收入            营业成本                        比上年增     比上年增    上年增减
                                                         (%)
                                                                       减(%)        减(%)       (%)
汽车零
部件生                                                                                        减少 0.74
              2,091,349,912.71   1,665,502,285.69          20.36        19.40        20.52
产及销                                                                                        个百分点
售
汽配及
                                                                                              减少 0.46
整车销         597,474,579.33       554,829,438.11          7.14        66.03        66.85
                                                                                              个百分点
售
摩托车
零部件                                                                                        增加 0.67
               341,805,150.88       292,283,373.36         14.49        12.64        11.77
生产及                                                                                        个百分点
销售
                                                                                              减少 1.09
合计          3,030,629,642.92   2,512,615,097.16          17.09        25.50        27.16
                                                                                              个百分点
                                        主营业务分产品情况
                                                                       营业收入    营业成本   毛利率比
                                                            毛利率
     分产品          营业收入            营业成本                      比上年增    比上年增   上年增减
                                                            (%)
                                                                        减(%)        减(%)     (%)
组合仪 表、
                                                                                              增加 0.49
传感器 及软       233,315,375.24       173,675,412.81        25.56        23.86       23.05
                                                                                              个百分点
轴
汽 车 制 动
系、供油系、                                                                                  减少 0.92
                 1,858,034,537.47    1,491,826,872.88        19.71        18.86       20.23
压铸件 、内                                                                                   个百分点
饰件
                                                     7
                          东风电子科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要


摩托车 供油                                                                              增加 0.67
                 341,805,150.88     292,283,373.36        14.49      12.64      11.77
系统                                                                                     个百分点
轿车、 卡车                                                                              减少 0.46
                 597,474,579.33     554,829,438.11         7.14      66.03      66.85
及汽配销售                                                                               个百分点
                                                                                         减少 1.09
合计          3,030,629,642.92     2,512,615,097.16       17.09      25.50      27.16
                                                                                         个百分点


    主营业务分行业、分产品中汽配及整车销售营业收入、营业成本分别较上年同期增加
66.03%、66.85%主要是东仪公司轻型卡车的销量增长。

2、    主营业务分地区情况
                                                                             单位:元 币种:人民币
         地区                        营业收入                     营业收入比上年增减(%)
上海                                     597,474,579.33                                      66.03
湖北                                   1,714,576,085.56                                      22.95
广东                                     653,135,471.75                                      10.97
重庆                                      65,443,506.28                                      -8.94
合计                                   3,030,629,642.92                                      25.50
  上海地区营业收入较上年同期增加 66.03%,主要是东仪公司轻型卡车的销量增长。

(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
                                                                                           单位:元
                                                                         上期期末       本期期末
                                    本期期末数占
                                                                         数占总资       金额较上
 项目名称         本期期末数        总资产的比例       上期期末数
                                                                         产的比例       期期末变
                                        (%)
                                                                           (%)        动比例(%)
负债总额        1,535,120,002.81            58.22     942,062,157.96          50.88          62.95
    负债总额:主要系收入的增长导致物资采购的增加和子公司分红尚未支付及职工薪金的
增长以及银行借款增加均导致资产负债同比增长较大。

(四)   投资状况分析

1、   对外股权投资总体分析
     按照公司发展战略目标,2013 年度公司继续优化事业结构,以"推动核心业务兼并重组
"为核心,加强内部同业资源整合和合资合作,逐步退出非核心业务。
(1) 完成了汽车饰件业务的重组。根据东风伟世通合资合同及公司章程规定,东风科技将
取得东风伟世通的控股权,并将于 2014 年 1 月 1 日起增加东风伟世通为公司合并报表单位,
同时为实施汽车饰件业务统筹管理、一体化经营打下坚实的基础。

(2) 东风伟世通汽车饰件系统有限公司与日本河西工业株式会社在襄阳成立合资公司,在
拓展汽车饰件业务的同时,通过与国际零部件厂商的合资,来提高公司在内饰件产品上的竞
争力。

2、    主要子公司、参股公司分析

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                                                                                     备
被投资的公司名称   主要经营活动                                         权益的比例
                                                                                     注
                                                                        (%)
                 乘用车仪表总成、供暖,通风及空调控制、智能钥匙、
上海江森汽车电子
                 显示器、车身电子控制系统等汽车电子装置以及其他 40
有限公司
                 产品
东风伟世通汽车饰
                 乘用车饰件系统及其他相关汽车饰件产品                   50
件系统有限公司
上海东风康斯博格
                 软轴,控制索系统及控制索和控制索系统的零部件及
莫尔斯控制系统有                                                25
                 油、气制动管产品
限公司
广州东风江森座椅
                 汽车座椅总成及相关零部件                               25
有限公司



公司主要参股公司的经营情况及业绩

                                                          本期营业收入总 本 期 净 利 润
公司名称                       注册地   主要产品
                                                          额(元)       (元)
上海江森自控汽车电子有限公 上 海 浦
                                    汽车零部件生产 878,896,971.71            100,522,786.84
司                         东
东风伟世通(武汉)汽车饰件系 湖 北 武
                                      汽车内饰生产        1,444,765,914.12 195,468,928.24
统有限公司                   汉
上海东风泰利福莫尔斯控制系 上 海 浦
                                    汽车零部件生产 163,606,658.30            11,995,332.25
统有限公司                 东
                               广 东 广
广州江森座椅有限公司                    汽车座椅生产      1,349,078,066.32 54,794,120.98
                               州


3、   非募集资金项目情况
      报告期内,公司无非募集资金投资项目。

四、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
    1、行业竞争将日趋激烈。从经济全球化和国家进一步放开市场的政策趋势看,跨国汽
车整车和零部件行业巨头抢占中国市场的势头将越来越猛,中国汽车行业面临的内外部市场
竞争将日趋严峻。目前,国内汽车产能过剩已开始显现,价格竞争进一步激化,行业利润进
一步受到挤压。整车行业将进入整合期,带动零部件供应商的洗牌。
    2、产品升级的速度不断加快。物联网的大规模应用和快速推广,智能化、信息化、网
络化汽车电子新产品、新技术的广泛应用加快了产品技术升级。运输行业对物流车辆的需求
也在轻量化、低油耗的基础上增加了专业化、信息化、标准化、智能化的要求。基于物联网
技术和智能交通的车辆定位、车队监控、GPS 导航、远程故障鉴定等技术将得到普遍应用。
汽车电子化、智能化水平不断提升,一些轿车产品技术正在向商用车领域扩展。
    3、新能源汽车及零部件产业发展将不断加快。2013 年 9 月。国务院发布的《大气污染
防治行动计划》,相关部门又连续发布的《环境空气质量标准》,《环境空气质量指数技术规

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                          东风电子科技股份有限公司 2013 年年度报告摘要


定》与《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》等政策文件,环境保护已成燃眉之
急,这必将促使我国汽车行业加快向节能减排和新能源方向发展。

(二)  公司发展战略
      以党的十八届三中全会精神为指导,加快结构新调整,推动管理新提升,树立品牌新
形象,开创重组新局面,实现规模新跨越。

(三)   经营计划
       2014 年公司营业收入计划:45 亿元;
       2014 年公司营业成本计划:38 亿元。

(四)  因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
    公司预计 2014 年投资总额为:18,633.5 万元,公司将用自有资金及流动性借贷维持全
年的投资项目。

五、    利润分配或资本公积金转增预案
     公司第六届董事会第三次会议审议通过《公司 2013 年利润分配及资本公积金转增预案,
公司拟定 2013 年利润分配方案为:以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 313,560,000 股为基数,
每 10 股派送现金 1.66 元(含税);拟定 2013 年度公司不进行资本公积金转增股本。公司 2013
年度利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经公司股东大会批准后实施。

(一) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详
细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用

(二)   公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                           单位:元 币种:人民币
                      每 10 股                                                        占合并报表中
           每 10 股                                              分红年度合并报表中
                      派息数      每 10 股转   现金分红的数额                         归属于上市公
分红年度   送红股                                                归属于上市公司股东
                      (元)(含    增数(股)      (含税)                            司股东的净利
           数(股)                                                   的净利润
                       税)                                                           润的比率(%)
2013 年          0       1.66             0    52,050,960.00         171,104,349.53         30.42
2012 年          0       1.00             0    31,356,000.00          96,896,050.10         32.36
2011 年          0            0           0                  0       137,516,890.32             0




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