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公司公告

洪都航空:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙):洪都航空2020年度内部控制审计报告2021-03-31  

                                       江西洪都航空工业股份有限公司
                           2020 年度
                       内部控制审计报告




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内部控制审计报告
江西洪都航空工业股份有限公司 2020 年度内部控制评   1-6 页
价报告
                   信永中和会计师事务所           北 京 市 东城 区 朝阳 门 北大 街 联系电话:                       +86(010)6554 2288
                                                                                   telephone:                      +86(010)6554 2288
                                                  8 号 富 华 大厦 A 座 9层

                                                  9/ F, Bl ock A, Fu Hua M ans i on ,
                                                  No. 8, Ch aoy an gm e n B ei d aj i e,
                   ShineWing                      D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真:        +86(010)6554 7190
                   certified public accountants   10002 7, P . R. C hi na                             facsimile:   +86(010)6554 7190




                              内部控制审计报告
                                                                                       XYZH/2021BJAG10151




江西洪都航空工业股份有限公司全体股东:


    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了
江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称 洪都航空)2020 年 12 月 31 日财务报告内部
控制的有效性。


   一、企业对内部控制的责任


    按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价
指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是洪都航空董事会的责任。


   二、注册会计师的责任


    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


   三、内部控制的固有局限性


    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审
计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。