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公司公告

烽火通信:2002年第三季度报告摘要2002-11-12  

						    重要提示
    

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司本季度财务会计报告未经审计。
    签署日期:2002年10月24日
    
    一、公司基本情况
    (一)公司股票上市证券交易所:上海证券交易所
    股票简称:烽火通信
    股票代码:600498
    (二)公司董事会秘书:熊向峰
    证券事务代表:戈  俊
    联系电话:027-87693885
    传    真:027-87691704
    电子信箱:info@fiberhome.com.cn
    联系地址:武汉市洪山区邮科院路88号
    (三)主要财务数据与指标:
                                   (单位:人民币元)
    项   目                        2002年1-9月
    净利润                        56,863,520.58
    扣除非经常性损益后的净利润    39,219,617.04
    净资产收益率(%)                 2.46
    每股收益(元/股)                  0.139
                                     2002年9月30日     2001年12月31日
    股东权益(不包含少数股东权益)  2,314,686,210.51  2,257,822,689.93
    每股净资产                           5.65              5.51
    调整后的每股净资产                   5.58              5.47
    注:扣除非经常性损益项目和涉及金额 :17,643,903.54元
    (1)投资收益9,443,129.35元
    (2)补贴收入2,511,665.47元
    (3)营业外收支净额-3,025,167.85元
    (4)非经常性损益项目所得税影响数8,714,276.57元
    二、股本变动和主要股东持股情况
    (一)报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。
    (二)报告期末股东总数:截至2002年9月30日,公司股东总数为43760户。
    (三)公司前10名股东的持股情况:
    名次  股  东  名  称                持股数量   持股比  股份性质
                                          (股)     例(%)
    1     武汉邮电科学研究院          289,000,000  70.49  国有法人股
    2     武汉现代通信电器厂            8,600,000   2.10  法  人  股
    3     湖南三力通信经贸公司          6,500,000   1.59  国有法人股
    4     湖北东南实业开发有限责任公司  4,100,000   1.00  国有法人股
    5     华夏国际邮电工程有限公司      3,300,000   0.80  法  人  股
    6     华泰证券有限责任公司          2,209,699   0.54  流  通  股
    7     大通证券股份有限公司          2,200,147   0.54  流  通  股
    8     华夏成长证券投资基金          2,199,969   0.54  流  通  股
    9     国泰金鹰增长证券投资基金      1,776,422   0.43  流  通  股
    10    中国电信集团江苏省电信公司    1,750,000   0.43  国有法人股
    注:1、持股5%以上股东武汉邮电科学研究院持有的公司股票不存在质押、冻结或托管的情况。
    2、公司前十名股东中,法人股股东之间无关联关系,流通股股东未知是否存在关联关系。
    (四)报告期内,公司控股股东未发生变化。
    三、经营情况阐述与分析
    (一)公司经营情况
    公司类属通信设备制造业,以光纤通信设备及系统、光接入网设备、光纤、光缆、电缆等的科研开发、生产和销售为主业。
    报告期内,受新一轮电信重组及电信业务发展趋缓、运营商之间相互竞争加剧的影响,运营商投资决策更为谨慎,一些主要运营商减少了投资,造成国内通信基础建设市场需求减少,同时也使得各通信设备制造商之间的竞争尤为激烈,盈利压力凸现。针对市场出现的不利局面,公司通过依靠技术进步、强化内部管理、努力降低成本等措施积极应对,并已取得一定的成效,但与去年同期相比,由于产品销售价格降低,产品销售毛利明显下降,致使公司在销售收入与上年同期基本相当的情况下,主营业务利润同比下降41.61%,净利润同比下降49.17%。预计第四季度国内通信基础建设市场情况将会有所好转,但短期内也将很难改变全年利润同比出现较大幅度下降的趋势。
    (二)公司主要投资情况
    1、募集资金的使用情况
    公司于2001年7月向社会首次公开发行8,000万股及国有股存量发行800万股,扣除各项发行费用后共计募集资金1,633,290,000元。
    截止报告期末,公司实际投入募集资金投资项目的资金为93,393.85万元,占募集资金拟投入总额的59.23%。其中线缆类募集资金项目因公司收购武汉邮电科学研究院位于武汉市东湖新技术开发区关东工业园的线缆厂房10806.97万元(具体情况详见2002年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公告)尚未支付,故其实际已投入金额中暂不包括该项金额。募集资金的投入,使公司产业化水平逐步提高。未投入使用的募集资金,公司董事会根据项目的进度,将暂时闲置的部分用于补充公司的营运资金和进行安全、稳健型的短期投资,以减少财务费用和提高资金效率。募集资金具体运用情况见下表:          
    单位:万元                 
      序号  计划投资项目名称             计划投   至报告期末实   投入资金
                                        入金额    际已投入金额   比例(%)
    1     SDH及DWDM项目               19,950     15,084.85       75.61%
    2     OADM、OXC项目                 9,500      9,419.09       99.15%
    3     PDH技改项目                   8,573      2,909          33.93%
    4     BITS时钟技改项目               4,771      4,126          86.49%
    5     TMN软件开发项目               4,452.72   1,863          41.83%
    6     ASIC设计中心项目               4,303.89   2,095          48.68%
    7     多业务城域网传输系统设备        4993.92   2,214.80       44.35%
    8     全业务网接入传输系统设备      19,400      5,672          29.24%
    9     IBAS宽带综合接入系统项目       4,528.04   2,484          54.85%
    10    无源光网络光纤用户接入网设备   4,557.17   2,695          59.14%
    11    IDLC综合数字载波环路设备       4,435      2,851          64.29%
    12    ADSL接入传输系统设备项目      4,024      3,658          90.90%
    13    网络安全监察设备               4980.44    1,179          23.67%
    14    高密度光纤带用户光缆项目      17,511      5,554.56       31.72%
    15    多芯数中心管式光缆项目         4,787      2,254.23       47.09%
    16    钢丝铠装松套层绞式光缆项目     4,454      3,741.19       84.00%
    17    室内布线光缆技术改造项目       4,071      1,363.24       33.49%
    18    电力光缆项目                  4,984        743.58       14.92%
    19    G .652单模光纤技术改造项目    3,591      3,297          91.81%
    20    数据光纤技术改造项目          4,733      4,450.55       94.03%
    21    非零色散位移单模光纤项目      4,200.55   4,058.76       96.62%
    22    光纤拉丝技术改造项目           4960.67   4,712          94.99%
    23    光纤预制棒技术改造项目         5262      4,968          94.42%
    24    收购浙江飞虹通信集团光缆厂     2000       2000         100.00%
          合计                        157,677.55  93,393.85       59.23%
    2、非募集资金投资情况
    报告期内,根据公司与江苏省江阴市利港镇人民政府达成的协议,为进一步优化供应链,充分利用当地良好的资源条件,努力降低线缆相关配套辅助材料的成本,公司同意向位于江苏省江阴市沿江经济开发区的江阴市双赢通信材料厂提供250万元的资金支持,同时受托行使江阴市双赢通信材料厂25%股权的一切财产权。
    (三)经营成果及财务状况
    1、经营成果
    (1)主营业务收入、主营业务利润及净利润情况
    项    目                  金额(万元)            增(+)减(-)%
                     2002年1-9月        2001年1-9月      
    主营业务收入   1,147,844,380.94  1,271,736,447.76       -9.74
    主营业务利润     258,275,222.42    442,303,901.14      -41.61
    净利润            56,863,520.58    111,865,928.87      -49.17
    注:1)主营业务利润同比下降,主要原因是报告期内,国内通信基础建设市场需求出现下降,造成市场竞争激烈,产品销售价格降低,产品销售毛利与上年同期相比下降所致。
    2)净利润同比下降,主要原因是公司主营业务盈利下降所致。
    (2)收益及费用占利润总额比例的变动情况
    项     目             金额(万元)      占利润总额的比例(%)
                   2002年1-9月 2002年1-6月 2002年1-9月 2002年1-6月
    利润总额         5,568.02    4,564.95     100.00      100.00
    主营业务利润    25,827.52   18,804.79     463.85      411.94
    其他业务利润       482.96      467.36       8.67       10.24
    期间费用        21,635.43   15,360.50     388.57      336.49
    投资收益           944.31      838.68      16.96       18.37
    补贴收入           251.17       -           4.51        -
    营业外收支净额    -302.52     -185.36      -5.43       -4.06
    2、财务状况
    (1)主要资产项目变化情况
    项目              金额(万元)      占总资产的比例(%)
                   期末        期初      期末      期初
    总资产      300,496.81  302,642.76  100.00    100.00
    应收账款    114,879.55   74,765.01   38.23     24.70
    其他应收款    4,622.86    2,030.13    1.54      0.67
    存货         61,424.65   84,309.03   20.44     27.86
    注:1)应收账款所占比例增加的主要原因是公司应收账款回收期和变现周期较长,前期账款回收较慢,而本期又继续产生新的应收账款所致。
    2)其他应收款所占比例增加的主要原因是备用金、应收外借差旅费及保证金增加所致。
    3)存货所占比例下降的主要原因是公司加强库存管理、加大采购控制力度以及部分分期收款发出商品确认收入等因素所致。
    (2)报告期内公司无重大委托理财、资金借贷及逾期债务。
    3、或有事项与期后事项
    (1)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项;
    (2)报告期内公司无重大对外担保事项;
    (3)公司无重大资产负债表日后事项。
    4、其他重要事项
    (1) 2002年8月22日,公司与控股股东武汉邮电科学研究院就原签订的《房屋租赁协议》在湖北省武汉市进行了修订。修订后的《房屋租赁协议》约定,房屋租金标准为:50、60年代修建的房屋16元/月m2,70、80年代修建的房屋19元/月m2,90年代及以后修建的房屋22元/月m2。房屋租金标准自协议生效后二年之内维持不变,此后每两年根据实际情况由双方协商后予以调整。(具体情况详见2002年8月24日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公告)
    四、财务报告(未经审计)
    一、会计报表
                           简要合并资产负债表
                              2002年9月30日
    编制单位:烽火通信科技股份有限公司             单位:人民币元
    项目                    期末数            期初数
    流动资产           2,406,657,943.79  2,710,594,118.68
    长期投资              24,384,385.78     -
    固定资产净值         218,266,747.93    215,336,801.45
    无形资产及其他资产    11,756,136.64     10,205,199.49
    资产合计           3,004,968,050.10  3,026,427,557.97
    流动负债             671,261,061.99    768,604,868.04
    长期负债              20,390,000.00     -
    少数股东权益          -1,369,222.40     -
    股东权益           2,314,686,210.51  2,257,822,689.93
                             简要合并利润表
    编制单位:烽火通信科技股份有限公司            单位:人民币元 
    项目                  2002年7-9月      2002年1-9月
    主营业务收入        353,943,842.47  1,147,844,380.94
    主营业务利润         70,227,368.64    258,275,222.42
    其他业务利润            156,008.60      4,829,579.81
    期间费用             62,749,242.35    216,354,264.92
    投资收益              1,056,364.40      9,443,129.35
    营业外收支净额       -1,171,534.18     -3,025,167.85
    所得税
    净利润               10,478,183.68     56,863,520.58
    二、会计报表附注
    1、与前一定期报告相比,会计政策、会计估计以及财务报表合并范围没有变化。
    2、报告期内财务报告采用的会计政策与2001年度财务报告无重大差异。