海航基础:监事会关于《董事会对公司2018年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》的意见2019-04-30
海航基础设施投资集团股份有限公司监事会
关于《董事会对公司 2018 年度财务报告非标准审计意见涉
及事项的专项说明》的意见
海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年聘请的中
审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司年度财务
报告的审计机构。中审众环向本公司提交了《海航基础设施投资集团股份有限公
司 2018 年度审计报告》(众环审字(2019)170070 号)的带强调事项段无保留
意见的审计报告。
一、审计报告中强调事项段的内容
公司与关联方相关的资产及互保金额较大,关联方目前虽在化解流动性风
险,但未来的不确定性可能对公司产生影响。海航基础部分借款未按期偿还,海
航基础已将上述借款中的长期负债在“一年内到期的非流动负债”项下列示。公
司正与相关银行协商展期,该事项未来如何处理可能对公司产生影响。
本段内容不影响已发表的审计意见。
二、公司监事会的意见
公司监事会认为,中审众环出具的《海航基础设施投资集团股份有限公司
2018 年度审计报告》(众环审字(2019)170070 号)真实、客观地反映了公司实
际的财务状况和经营情况,公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明
符合实际情况。监事会将持续关注并监督公司董事会、管理层及相关方采取有效
措施,维护公司和投资者的利益。
公司监事会将根据该事项的进展情况,严格按照相关信息披露准则,及时履
行信息披露义务,并提醒广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
海航基础设施投资集团股份有限公司监事会
2019 年 4 月 29 日