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公司公告

航天电子:内控审计报告2021-03-25  

                        航天时代电子技术股份有限公司
       内部控制审计报告
 中兴财光华审专字(2021)第 400054 号
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内部控制审计报告
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                                   中兴财光华审专字(2021)第400054号



航天时代电子技术股份有限公司全体股东:
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,
我们审计了航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“航天电子公司”)2020
年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。


    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业
内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效
性是航天电子公司董事会的责任。


    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降
低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,航天电子公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文)




中兴财光华会计师事务所   中国注册会计师:张全成

(特殊普通合伙)         (项目合伙人)


       中国北京          中国注册会计师:梁涛




                                2021 年 3 月 23 日