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春秋航空:春秋航空2021年度审计委员会履职情况报告2022-04-29  

                                                 春秋航空股份有限公司

                2021 年度审计委员会履职情况报告


    2021 年度,春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)审计委员会严格遵
守相关法律法规、《公司章程》及公司《审计委员会工作细则》的有关规定,本
着勤勉尽责的原则,认真履行职责,切实有效地发挥审查、监督的作用。现将
2021 年度履职情况向董事会做如下报告:

    一、审计委员会基本情况
    本届董事会审计委员会由独立董事钱世政、陈乃蔚以及董事杨素英组成,由
钱世政担任召集人。本年度,审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、
财会知识,在监督及评估外部审计机构工作、监督及评估内部审计工作、审阅公
司财务报告等方面向董事会提出了专业意见,在公司审计与风险管理等方面发挥
了重要作用。各审计委员会委员情况如下:
    钱世政先生:中国国籍,无永久境外居留权,男,1952 年出生,复旦大学
管理科学与工程专业博士,具会计专业副教授职称。钱世政先生曾任上海实业(集
团)有限公司副总裁,上海实业控股有限公司执行董事、副行政总裁,上海海通
证券股份有限公司副董事长,复旦大学会计系副主任;现任复旦大学管理学院教
授,兼任中国龙工控股有限公司独立非执行董事、景瑞控股有限公司独立董事、
瀚华金控股份有限公司独立董事、红星美凯龙家居集团股份有限公司独立董事,
以及春秋航空独立董事。
    陈乃蔚先生:中国国籍,无永久境外居留权,男,1957 年出生,毕业于澳
门科技大学,获法学博士学位,具备法学教授职称,并拥有中国律师资格证书。
陈乃蔚先生曾任上海交通大学法律系主任、知识产权研究中心主任,上海市锦天
城律师事务所合伙人,复旦大学法学院教授,第八届、第九届上海市律师协会副
会长等职。现任复旦大学高级律师学院执行院长,兼任中国(上海)自由贸易试
验区知识产权协会会长,中国科技法学会常务副会长,商务部知识产权海外维权
专家,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,香港国际仲裁中心仲裁员,国际商
会国际仲裁院(ICC)仲裁员,国际体育仲裁院仲裁员,上海仲裁委员会仲裁员,
并兼任光大嘉宝股份有限公司独立董事、上海农村商业银行股份有限公司独立董
事、浙江医药股份有限公司独立董事、东浩兰生(集团)有限公司外部董事、上
海汽车集团股份有限公司独立董事,以及春秋航空独立董事。
     杨素英女士:中国国籍,无境外永久居留权,女,1955 年出生。杨素英女
士曾先后担任上海市遵义路街道办事处财务副科长等职务。杨素英女士自 2004
年起担任春秋航空有限公司董事。现主要担任上海春秋国际旅行社(集团)有限
公司财务部顾问总经理,以及春秋航空董事。

     二、审计委员会 2021 年度会议召开情况
     2021 年度,审计委员会召开 4 次会议,全体委员均亲自出席会议,积极对
相关议题发表专业意见,具体如下:
召开时间        会议名称                            审议议案

             第四届董事会审 春秋航空 2020 年度审计服务计划
2021 年 1
             计 委 员 会 2021 春秋航空 2020 年度内部审计工作报告
月 21 日
             年第一次会议     春秋航空 2020 年内控评价工作报告

                              关于公司 2020 年年度审计总结的议案
                              关于公司 2020 年度财务报告的议案
                              关于公司 2021 年度日常关联交易预计金额的议案
                              关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案
             第四届董事会审
2021 年 4                     关于聘任公司 2021 年度财务报告审计师以及内部控制审计
             计 委 员 会 2021
月 28 日                      师的议案
             年第二次会议
                              关于公司 2020 年度审计委员会履职情况报告的议案
                              关于公司会计政策变更的议案
                              关于公司 2020 年度计提资产和信用减值损失的议案
                              关于公司 2021 年第一季度财务报告的议案
             第四届董事会审
2021 年 8
             计 委 员 会 2021 关于公司 2021 年半年度财务报告的议案
月 30 日
             年第三次会议
             第四届董事会审
2021 年 10
             计 委 员 会 2021 关于公司 2021 年第三季度财务报告的议案
月 29 日
             年第四次会议

     三、审计委员会 2021 年度主要工作内容情况
     (一)监督及评估外部审计机构工作
     报告期内,审计委员会与公司聘请的年度审计机构普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“普华”)进行了多次沟通,协商确定了 2020 年
度审计工作计划,讨论审计中的重大事项与处理办法、新会计准则的影响及适用
等,并督促年审会计师严格按照计划安排工作进度,确保审计计划顺利完成。同
时对普华执行 2020 年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督,通
过与普华讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法等方面,认为普华遵循了独
立、客观、公正的职业准则,做到勤勉尽责,公允合理地发表独立审计意见,表
现出良好的职业操守,出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果
和财务状况。另外,也对普华提出要求:外部审计机构最后发表的意见不仅是纵
向比较,还要做横向比较,让管理层、投资者和经营者知道公司在同行处于什么
地位,建议在报告中出具关于行业的分析报告。
    (二)监督及评估内部审计工作
    报告期内,审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划,并认可该计划
的可行性,同时积极督促内部审计机构严格按照审计计划开展工作。于年度结束
时,认真听取公司内审部门所作内部审计工作报告,认为公司内审部门能够按照
内审计划执行内部审计工作,针对内部审计中发现的问题提出了整改意见,并对
后续的整改情况进行了跟踪落实,未发现公司内部审计工作存在重大问题,认为
内部审计工作能够有效运作。
    (三)审阅公司的财务报告并对其发表意见
    报告期内,审计委员会审阅了公司的财务报告,认为公司财务报告是真实、
完整和准确的,不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。我
们重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题、会计政策变更事项,认为不
存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项等。
    (四)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    报告期内,审计委员会在充分听取各方意见的基础上,积极协调公司管理层
与外部审计机构的沟通、协调外部审计机构与公司内部审计部门及相关部门的沟
通,使公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通更为有效,
提高了审计工作的效率。
    (五)监督及评估公司的内部控制
    报告期内,审计委员会根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要
求,重点关注公司内部控制制度设计适当性和执行有效性问题,通过审阅内部控
制检查工作报告,督促公司不断完善内部控制制度和公司治理结构,保证“三会
四权”的规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益。
    (六)对外审、内审以及内控协同工作提出指导意见
    审计委员会认为:公司内控、内审都在做同一个内控方面的检测,而外审也
做了内控测试的基本假设,重复劳动和公司的低成本理念相违背,建议内控最终
要控制到信息流上,内审和外审都要建立在内控成立的基础上,要实现制度创新,
以真正实现各部门协同工作的价值最大化。

    四、履职情况评价
    报告期内,审计委员会依据相关法律法规的要求,恪尽职守,勤勉尽责,发
挥监督、指导职能,较好地履行了审计委员会的职责。
    2022 年度,审计委员会将更加恪尽职守,充分发挥委员会的专业职能,密
切关注公司内部和外部审计的沟通、监督和核查工作,严格按照相关规定进一步
完善和改进,推动公司治理水平的持续提升,切实维护公司及全体股东的利益。


    特此报告。




                                                   春秋航空股份有限公司
                                                       董事会审计委员会
                                                二〇二二年四月二十七日
(本页无正文,为春秋航空股份有限公司 2021 年度审计委员会履职情况报告签
署页)




         钱世政                   陈乃蔚                   杨素英