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恒立液压:江苏恒立液压股份有限公司2021年度内部控制审计报告2022-04-26  

                          内部控制审计报告
 江苏恒立液压股份有限公司
   容诚审字[2022]200Z0074 号




容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
         中国北京
2022/4/23                                                     业务报告统一编码报备系统




                                      北京注册会计师协会
                                      业务报告统一编码报备系统
                     业务报备统一编码:                110100322022132004602

                                                       江苏恒立液压股份有限公司内部控制审计
                                  报告名称:
                                                       报告

                                  报告文号:           容诚审字[2022]200Z0074号

                  被审(验)单位名称:                 江苏恒立液压股份有限公司

                     会计师事务所名称:                容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

                                  业务类型:           专项审计

                                  报告日期:           2022年04月23日

                                  报备日期:           2022年04月23日

                                                       王艳(110100323863),
                        签字注册会计师:               秦啸(110100323886),
                                                       周裕顺(110100320175)




                            (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)



                     说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北
               京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。




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