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北辰实业:北辰实业董事会审计委员会2020年度履职情况报告2021-03-25  

                              北京北辰实业股份有限公司
董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

    北京北辰实业股份有限公司(下简称“公司”)董事会
审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董
事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上
海证券交易所股票上市规则》、并按照公司《章程》和公司
《董事会审计委员会议事规则》的有关规定,在 2020 年度尽
职尽责,积极开展工作,认真履行职责。现对审计委员会 2020
年度的履职情况汇报如下:
   一、 董事会审计委员会基本情况
    公司董事会审计委员会由 3 名独立董事组成,其中委员
会主席由具有专业会计资格的独立董事担任。
   二、 董事会审计委员会会议召开情况
    2020 年,公司董事会审计委员会共召开 5 次会议:
    1、2020 年 1 月 20 日,公司 2019 年年度报告审计前,董
事会审计委员会组织召开审计委员会会议,与普华永道和罗
兵咸永道就年报审计相关的重要事项进行了沟通,并就公司
2019 年度的审计计划达成了共识;
    2、受疫情影响,2019 年年度外部审计进度较预期延后,
因此,公司审计委员会于 2020 年 3 月 30 日召开会议先行审
议公司 2019 年度未经审计的境内外初步业绩以及 2019 年度
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计提资产减值准备方案并发表同意意见;2020 年 4 月 21 日审
计委员会再次召开会议,就公司提交的 2019 年度经审计境内
外财务报表、普华永道和罗兵咸永道出具的初步财务审计意
见及内控审计意见进行审议并发表同意意见,并对公司续聘
会计师事务所、公司担保授权事项进行了审议发表了相关书
面意见;
    3、公司 2020 年中期报告审阅期间,公司董事会审计委
员会先后于 2020 年 7 月 21 日和 8 月 26 日召开会议,听取了
普华永道和罗兵咸永道对公司 2020 年中期报告的审阅计划,
同时审议了中期审阅结果并发表同意意见。
    三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
    1、监督及评估外部审计机构工作
    报告期内,公司董事会审计委员会对外部审计机构的独
立性和专业性进行了评估,并对其 2019 年度财务报告审计工
作及内控审计工作情况进行了监督评价,认为普华永道和罗
兵咸永道在为公司提供审计服务中,严格遵守《中国注册会
计师审计准则》的规定,严谨、客观、公允、独立的履行职
责,体现了良好的专业水准和职业操守,能够实事求是的发
表相关审计意见。
    2、对公司内部审计工作指导情况
    报告期,公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2019 年
年度内部审计工作情况及公司 2020 年年度内部审计工作计
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划,及时督促公司 2020 年年度内部审计工作计划顺利执行,
并对公司内部审计过程中出现的问题提出了指导性意见,提
高了公司内部审计的工作成效。
    3、审阅公司财务报告并对其发表意见
    报告期内,公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制
的财务会计报表,认为公司财务决算依据充分,会计记录真
实、可信、完整,不存在重大会计差错调整、重大会计政策
及评估变更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保
留意见审计报告的事项。
    4、评估内部控制的有效性
    公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用,积
极推动公司内部控制制度的建设,报告期内,公司董事会审
计委员会审阅了公司内部控制自我评价报告和外部审计机构
出具的内部控制审计报告,认为报告基本上反映了公司的内
部控制情况,不存在重大缺陷和重要缺陷。
    5、协调审计工作的有效性
    报告期内,公司董事会审计委员会在充分听取各方意见
的基础上,积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协
调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工
作的配合,提高了相关审计工作的效率。
    四、总体评价
    报告期内,公司董事会审计委员会按照《上海证券交易
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所上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《章程》、
公司《董事会审计委员会议事规则》、公司《董事会审计委
员会年报工作规程》等有关规定,恪尽职守、勤勉尽责的履
行了审计委员会的职责。
    特此报告。




                                北辰实业股份有限公司
                                   董事会审计委员会
                                    2021 年 3 月 24 日




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