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良品铺子:审计委员会关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的意见2023-03-24  

                                  良品铺子股份有限公司第二届董事会审计委员会

   关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的意见


    根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》《董事会审
计委员会工作细则》等相关规定,公司董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行了
监督职责,现对公司聘用的外部审计机构发表核查意见如下:
    普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)系公司 2022 年度财务审计和
内部控制审计的会计师事务所,具有从事证券相关业务的资格和多年为上市公司
进行审计工作的经验和能力,已顺利完成了公司 2022 年度的审计工作,展现了
该机构独立、客观、严谨的职业素质和扎实、深厚的专业水平,能够胜任公司
2023 年度的审计工作。
    我们一致同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所,审计费用为人民币 300 万元(其
中内部控制审计费用为人民币 50 万元),以及发票中所包含的流转税以及各项
附加税费。


                                             良品铺子股份有限公司
                                             第二届董事会审计委员会
                                             陈奇峰、胡燕早、杨银芬
                                               2023 年 3 月 12 日