世华科技:2022年度内部控制审计报告2023-04-18
苏州世华新材料科技股份有限公司
内部控制审计报告
2022 年度
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China
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内 部 控 制 审 计 报 告
苏公W[2023]E1127号
苏州世华新材料科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则
的相关要求,我们审计了苏州世华新材料科技股份有限公司(以
下简称世华科技)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、
《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控
制,并评价其有效性是世华科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控
制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的
重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有的局限性,存在不能防止和发现错报的可
能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或