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公司公告

亚虹医药:江苏亚虹医药科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告2023-04-18  

                        公司代码:688176                                                       公司简称:亚虹医药


                    江苏亚虹医药科技股份有限公司
                       2022 年度内部控制评价报告


江苏亚虹医药科技股份有限公司全体股东:

    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内
部控制规范体系),结合江苏亚虹医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办
法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2022年12月31日(内部控制评价报告基准
日)的内部控制有效性进行了评价。


一、    重要声明

    按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露
内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责
组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内
容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。

    公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,
提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标
提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程
度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。


二、    内部控制评价结论

1、 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷

    □是 √否


2、 财务报告内部控制评价结论

    √有效 □无效

    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内
部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。




                                            1/6
3、 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

    □是 √否

    根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财
务报告内部控制重大缺陷。



4、 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

    □适用 √不适用

    自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论
的因素。



5、 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

    √是 □否


6、 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

    √是 □否


三、    内部控制评价工作情况

(一)内部控制评价范围

    公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1、 纳入评价范围的主要单位包括:江苏亚虹医药科技股份有限公司、上海亚虹医药科技有限公司、浙
江亚虹医药科技有限公司、Asieris MediTech Co., Ltd.、Asieris Pharmaceuticals (USA) , Inc.、Asieris
MediTech (Hong Kong) Co., Ltd.、Asieris Pharmaceuticals (AUS) Pty Ltd.、江苏亚虹制药有限公司、海南
亚虹医药贸易有限公司、MetCuria Inc.、MetCura Pharmaceuticals Inc.等控股子公司。



2、 纳入评价范围的单位占比:

                                  指标                                          占比(%)
 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比                                    100
 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比                            100


3、 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

    控制环境、风险评估、采购业务、研发业务、资金管理、资产管理、工程项目管理、财务报告、信
息与沟通、内部监督、合同审批、治理结构、组织结构、人力资源等。




                                               2/6
4、 重点关注的高风险领域主要包括:

    新药研发风险、采购业务风险、资金管理风险等。



5、 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,是否存
    在重大遗漏

    □是 √否


6、 是否存在法定豁免

    □是 √否


7、 其他说明事项

    无


(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

    公司依据企业内部控制规范体系及监管要求、公司内部相关规章制度等,组织开展内部控制评价工
作。

1、 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

    □是 √否

    公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规
模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确
定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。



2、 财务报告内部控制缺陷认定标准

    公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

    指标名称            重大缺陷定量标准       重要缺陷定量标准        一般缺陷定量标准
                                             资产总额的 0.5%≤错报<
    资产总额           错报≥资产总额的 1%                            错报<资产总额的 0.5%
                                                 资产总额的 1%
说明:
无

    公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

    缺陷性质                                       定性标准
                   1、公司董事监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重要损失和不利影响
    重大缺陷       2、已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理时间后,
                   未得到整改



                                             3/6
                  3、发现以前年度存在重大会计差错,对已披露的财务报告进行更正
                  4、公司内部控制环境无效
                  5、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,但公司内部控制运行中未能发
                  现该错报
                  6、审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效

                  1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策
                  2、未建立反舞弊程序和控制措施或无效
                  3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制,且没有
    重要缺陷
                  相应的补偿性控制
                  4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财
                  务报表达到真实、准确的目标

    一般缺陷      除重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷
说明:
无


3、 非财务报告内部控制缺陷认定标准

   公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

    指标名称         重大缺陷定量标准          重要缺陷定量标准         一般缺陷定量标准
 直接财产损失占   直接财产损失≥资产总额    资产总额的 0.5%≤直接财   直接财产损失<资产总额
 资产总额比例             的 1%             产损失<资产总额的 1%              的 0.5%
说明:
无

   公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

    缺陷性质                                       定性标准
                  1、重大事项违反决策程序出现重大失误
                  2、违反国家法律、法规,受到政府部门处罚,且对公司定期报告披露造成重大
                  负面影响
                  3、高级管理人员和高级技术人员流失严重
    重大缺陷      4、媒体负面新闻频现,情况属实,造成重大社会影响
                  5、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效,造成按定量标准认定的重大损失
                  6、已经发现并报告给管理层的非财务报告内部控制重大缺陷在合理的时间内未
                  得到整改
                  7、出现重大安全生产、环保、产品质量或服务事故

                  1、民主决策程序存在但不够完善或决策程序出现失误
    重要缺陷      2、违反国家法律、法规,受到政府部门处罚,但未对公司定期报告披露造成负
                  面影响



                                             4/6
                    3、重要业务制度执行中存在较大缺陷
                    4、关键岗位业务人员流失严重
                    5、媒体出现负面新闻,波及局部区域
                    6、已经发现并报告给管理层的非财务报告内部控制重要缺陷在合理的时间内未
                    得到整改

      一般缺陷      一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷
说明:
无


(三)内部控制缺陷认定及整改情况

1、 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1    重大缺陷

      报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.2    重要缺陷

      报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

1.3    一般缺陷

      针对报告期内发现的财务报告内部控制一般缺陷,公司管理层高度重视,采取了完善有关制度流程、
增加控制环节等相应整改措施。截止报告期末,评价发现的财务报告内部控制一般缺陷已经认真落实整
改。该缺陷不影响公司内部控制目标的实现。

1.4    经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大
       缺陷

□是 √否

1.5    经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要
       缺陷

□是 √否


2、 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1    重大缺陷

      报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.2    重要缺陷


                                              5/6
      报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.3    一般缺陷

      针对报告期内发现的非财务报告内部控制一般缺陷,公司管理层高度重视,采取了完善有关制度流
程、增加控制环节等相应整改措施。截止报告期末,评价发现的非财务报告内部控制一般缺陷已经认真
落实整改。该缺陷不影响公司内部控制目标的实现。

2.4    经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重
       大缺陷

□是 √否

2.5    经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重
       要缺陷

□是 √否


四、      其他内部控制相关重大事项说明

1、 上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用 √不适用


2、 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

      √适用 □不适用

      2022 年度公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求,在所有重大方面保持了有效的内部
控制。公司下一年度将结合发展战略和外部环境的变化,不断对内部控制进行完善和修订,进一步加强
内部控制体系的建设与执行,优化内部控制环境,加强监督检查,通过有效的内部控制防范经营风险,
促进公司可持续发展。

3、 其他重大事项说明

      □适用 √不适用




                                                           董事长(已经董事会授权):PAN KE
                                                               江苏亚虹医药科技股份有限公司
                                                                             2023年4月17日




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