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公司公告

金科环境:金科环境:2022年内部控制审计报告2023-04-28  

                          金科环境股份有限公司

      内控审计报告
     大信审字[2023]第 1-05016 号




大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
               大信会计师事务所          WUYIGE Certified Public Accountants.LLP     电话 Telephone:+86(10)82330558
               北京市海淀区知春路 1 号   Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax:      +86(10)82327668
               学院国际大厦 22 层 2206   No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.            网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
               邮编 100083               Beijing,China,100083




                              内部控制审计报告


                                                                           大信审字[2023]第 1-05016 号

金科环境股份有限公司全体股东:

   按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了金

科环境股份有限公司(以下简称金科公司)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。



    一、企业对内部控制的责任
   按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》

的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。



    二、注册会计师的责任
   我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。



    三、内部控制的固有局限性
   内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化

可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结

果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。



    四、财务报告内部控制审计意见
   我们认为,金科公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了

有效的财务报告内部控制。




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               北京市海淀区知春路 1 号   Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax:      +86(10)82327668
               学院国际大厦 22 层 2206   No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.            网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
               邮编 100083               Beijing,China,100083




   (此页无正文,为金科环境股份有限公司大信审字[2023]第1-05016号的内部控制审计报

告签章页)



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        大信会计师事务所(特殊普通合伙)                         中国注册会计师:密惠红




             中国      北京                                      中国注册会计师:李奔




                                                                                 二○二三年四月二十六日




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