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公司公告

芯碁微装:关于续聘会计师事务所的公告2023-04-20  

                        证券代码:688630     证券简称:芯碁微装    公告编号:2023-021



             合肥芯碁微电子装备股份有限公司
                 关于续聘会计师事务所的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合
伙)(以下简称“容诚事务所”)

    合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“芯碁微装”或“公

司”)于 2023 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第六次会议和第二届

监事会第五次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普

通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》,公司拟续聘容诚事务

所担任公司 2023 年度审计机构。现将相关事项公告如下:

     一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    (一)机构信息

    1.基本信息

    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所

(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12

月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业

                                 1
务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市

西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,首席

合伙人肖厚发。

    2.人员信息

    截至 2022 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 172 人,

共有注册会计师 1267 人,其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

    3.业务规模

    容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万

元 , 其 中 审 计 业 务 收 入 220,837.62 万 元 , 证 券 期 货 业 务 收 入

94,730.69 万元。

    容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务,

审计收费总额 36,988.75 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限

于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械

和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造

业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其

他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零

售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科

学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、

体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师

事务所对合肥芯碁微电子装备股份有限公司所在的相同行业上市公

司审计客户家数为 224 家。

    4.投资者保护能力

    容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购
                                    2
买符合相关规定;截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

    近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

    5.独立性和诚信记录

    容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政

处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

    5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受

到自律监管措施各 1 次;20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所

执业期间受到监督管理措施各 1 次,2 名从业人员近三年在容诚会计

师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次。

    6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理

措施各 1 次。

    (二)项目成员信息

    1.基本信息

    项目合伙人:王彩霞,2011 年成为中国注册会计师,2011 年开

始从事上市公司审计业务,2009 年开始在容诚会计师事务所执业,

2022 年开始为公司提供审计服务;近三年签署过悦康药业、合锻智

能等多家上市公司审计报告。

    项目签字注册会计师:姚娜,2020 年成为中国注册会计师,2018

年开始从事上市公司审计业务,2018 年开始在容诚会计师事务所执

业,2022 年开始为公司提供审计服务;近三年签署过阳光电源、容

知日新、安科生物 3 家上市公司审计报告。

    项目签字注册会计师:陈林曦,2022 年成为中国注册会计师,

2015 年开始从事上市公司审计业务,2015 年开始在容诚会计师事务
                                3
所执业,2021 年开始为公司提供审计服务;近三年签署过芯碁微装、

三六五网 2 家上市公司审计报告。

    项目质量控制复核人:孔晶晶,2011 年成为中国注册会计师,

2009 年开始从事上市公司审计业务,2009 年开始在容诚会计师事务

所执业;近三年签署过长信科技、国盾量子、中旗股份、安徽建工、

禾盛新材、禾昌聚合、浩淼科技、卫宁健康等 8 家上市公司审计报告。

    2.上述相关人员诚信记录情况

    项目合伙人王彩霞、签字注册会计师姚娜、陈林曦、项目质量控

制复核人孔晶晶近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、

监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

    3.独立性

    容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业

道德守则》对独立性要求的情形。

    (三)审计收费

    审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处

理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员

情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

    本期年报审计费用为 70 万元,较上期审计费用增长 27.27%,原

因是公司本期业务规模增长。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

    (一)审计委员会的履职情况及审查意见

    公司审计委员会意见:容诚事务所在 2022 年度对公司的审计工

作中,客观、公正、严谨、认真地履行了职责。拟继续聘请容诚事务
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所为公司 2023 年度审计机构。审计委员会同意将该议案提交董事会

审议。

    (二)独立董事的事前认可情况及独立意见

    独立董事的事前认可意见:容诚事务所具备证券、期货相关业务

执业资格,具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供

真实公允的审计服务,满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司拟

续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的

规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

    独立董事独立意见:容诚事务所在历年的审计过程中能够严格按

照《企业会计准则》等有关规定进行审计,出具的财务报告能够准确、

真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。因此,我们认为聘请

容诚事务所作为公司 2023 年度审计机构符合公司及股东的利益,同

意续聘容诚事务所为公司 2023 年度审计机构。

    (三)董事会及监事会审议情况

    公司于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第六次会议和第二届

监事会第五次会议,审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊

普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请容

诚事务所为公司 2023 年度审计机构。

    (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股

东大会审议,并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。



    特此公告。


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合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

                    2023 年 4 月 20 日




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