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业绩预告预计2023-03-31净利润与上年同期相比增长 184.62%

  • 预告报告期:2023-03-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+184.62%

预计2023年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:256000万元至280000万元,与上年同期相比变动幅度:160.22%至184.62%。 业绩变动原因说明 本报告期公司业绩同比增长,一方面是因为公司出售所持河北金牛化工股份有限公司全部股权增加非经常性损益约15亿元;另一方面是因为煤炭市场一季度以来持续高位运行,公司持续开展降本增效、装备升级等措施,有效地提高了公司的经济效益。

业绩预告预计2022-12-31净利润与上年同期相比增长 62.23%

  • 预告报告期:2022-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+62.23%

预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:444413.04万元,与上年同期相比变动幅度:62.23%。 业绩变动原因说明 2022年度,煤炭价格高位运行,公司坚持科学化、精细化管理,以经营业绩为导向,聚焦煤炭优势资源,强化精煤战略,优化产品结构,持续提质增效,加快转型升级高质量发展,实现经济运行质量稳步提升。

业绩预告预计2022-12-31净利润与上年同期相比增长 62.23%

  • 预告报告期:2022-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+62.23%

预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:444413.04万元,与上年同期相比变动幅度:62.23%。 业绩变动原因说明 2022年度,煤炭价格高位运行,公司坚持科学化、精细化管理,以经营业绩为导向,聚焦煤炭优势资源,强化精煤战略,优化产品结构,持续提质增效,加快转型升级高质量发展,实现经济运行质量稳步提升。

业绩预告预计2022-09-30净利润与上年同期相比增长 95.11%

  • 预告报告期:2022-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+95.11%

预计2022年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:120000万元至138000万元,与上年同期相比变动幅度:69.66%至95.11%。 业绩变动原因说明 本次公司业绩增长,主要原因是报告期内煤炭价格仍处于高位运行,公司持续实施精煤战略,科学组织煤炭生产,规模效益持续释放,公司业绩稳步上升。

业绩预告预计2022-09-30净利润与上年同期相比增长 95.11%

  • 预告报告期:2022-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+95.11%

预计2022年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:120000万元至138000万元,与上年同期相比变动幅度:69.66%至95.11%。 业绩变动原因说明 本次公司业绩增长,主要原因是报告期内煤炭价格仍处于高位运行,公司持续实施精煤战略,科学组织煤炭生产,规模效益持续释放,公司业绩稳步上升。

业绩预告预计2022-06-30净利润与上年同期相比增长 306.3%

  • 预告报告期:2022-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+306.3%

预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:250000万元至268000万元,与上年同期相比变动幅度:279.01%至306.3%。 业绩变动原因说明 本次公司业绩增长,主要原因是报告期内煤炭价格仍然持续高位运行,公司主要产品价格同比大幅增长;公司科学组织煤炭生产,实施“精煤战略”,并积极落实煤炭增产保供政策,使规模效益得到大幅提升。

业绩预告预计2022-03-31净利润与上年同期相比增长 515.05%

  • 预告报告期:2022-03-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+515.05%

预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:94000万元至99000万元,与上年同期相比变动幅度:483.98%至515.05%。 业绩变动原因说明 本报告期公司业绩同比大幅增长,主要原因是煤炭市场价格一季度以来持续高位运行,公司持续科学化管理,强化提质增量的工作目标,使企业效益同比增长较高。

业绩预告预计2021-12-31净利润与上年同期相比增长 250.71%

  • 预告报告期:2021-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+250.71%

预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:275486.17万元,与上年同期相比变动幅度:250.71%。 业绩变动原因说明 2、上表中增减变动幅度达30%以上项目的变动原因:(1)报告期内,营业收入为3,141,089.99万元,较上期增长52.17%,主要原因是报告期内煤炭价格上涨所致;(2)报告期内,营业利润为480,011.88万元,较上期增长170.25%,主要原因是报告期内公司抓住煤炭价格上涨的有利时机,科学调整经营策略,强化精煤战略,持续提质增效所致。(3)报告期内,利润总额为464,931.48万元,较上期增长184.55%,主要原因是报告期内公司抓住煤炭价格上涨的有利时机,科学调整经营策略,强化精煤战略,持续提质增效所致。(4)报告期内,归属于上市公司股东的净利润为275,486.17万元,较上期增长250.71%,主要原因是报告期内公司抓住煤炭价格上涨的有利时机,科学调整经营策略,强化精煤战略,持续提质增效所致。

业绩预告预计2021-12-31净利润与上年同期相比增长 250.71%

  • 预告报告期:2021-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+250.71%

预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:275486.17万元,与上年同期相比变动幅度:250.71%。 业绩变动原因说明 2、上表中增减变动幅度达30%以上项目的变动原因:(1)报告期内,营业收入为3,141,089.99万元,较上期增长52.17%,主要原因是报告期内煤炭价格上涨所致;(2)报告期内,营业利润为480,011.88万元,较上期增长170.25%,主要原因是报告期内公司抓住煤炭价格上涨的有利时机,科学调整经营策略,强化精煤战略,持续提质增效所致。(3)报告期内,利润总额为464,931.48万元,较上期增长184.55%,主要原因是报告期内公司抓住煤炭价格上涨的有利时机,科学调整经营策略,强化精煤战略,持续提质增效所致。(4)报告期内,归属于上市公司股东的净利润为275,486.17万元,较上期增长250.71%,主要原因是报告期内公司抓住煤炭价格上涨的有利时机,科学调整经营策略,强化精煤战略,持续提质增效所致。

业绩预告预计2021-09-30净利润与上年同期相比增长 179.04%

  • 预告报告期:2021-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+179.04%

预计2021年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:65000万元至72000万元,与上年同期相比变动幅度:151.91%至179.04%。 业绩变动原因说明 本报告期公司业绩同比大幅增长,主要原因是今年以来,主要产品销售价格上涨,煤炭市场三季度以来持续高位运行,企业效益同比增长较高。

业绩预告预计2021-09-30净利润与上年同期相比增长 179.04%

  • 预告报告期:2021-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+179.04%

预计2021年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:65000万元至72000万元,与上年同期相比变动幅度:151.91%至179.04%。 业绩变动原因说明 本报告期公司业绩同比大幅增长,主要原因是今年以来,主要产品销售价格上涨,煤炭市场三季度以来持续高位运行,企业效益同比增长较高。

业绩预告预计2017-12-31净利润与上年同期相比增长 336.52%

  • 预告报告期:2017-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+336.52%

预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:95,000.00万元至106,500.00万元,较上年同期相比变动幅度:289.38%至336.52%。 业绩变动原因说明 公司2017年经营业绩同向大幅上升的主要原因为:2017年,受国家供给侧结构性改革政策的持续影响,煤炭市场持续向好,公司煤炭产品售价较上年同期大幅上涨,同时公司加大经营管控,科学安排煤炭生产,提质增效,增加收益。

业绩预告预计2017-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2017-09-30
  • 财报预告类型:预增

预计2017年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:25,000.00万元至29,000.00万元。 业绩变动原因说明 公司2017年前三季度经营业绩同向上升的主要原因为:受煤炭市场回暖的影响,公司煤价同比有所上升。

业绩预告预计2017-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2017-09-30
  • 财报预告类型:预增

预计2017年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:25,000.00万元至29,000.00万元。 业绩变动原因说明 公司2017年前三季度经营业绩同向上升的主要原因为:受煤炭市场回暖的影响,公司煤价同比有所上升。

业绩预告预计2017-06-30净利润与上年同期相比增长 6231.88%

  • 预告报告期:2017-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+6231.88%

预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:52,000.00万元至58,000.00万元,较上年同期相比变动幅度:5,576.86%至6,231.88%。 业绩变动原因说明 公司2017年半年度经营业绩同向大幅上升的主要原因为:2017年上半年煤炭市场形势好于上年,同时公司加大经营管控,科学安排煤炭生产,煤炭产品售价较上年同期大幅上涨。

业绩预告预计2017-03-31净利润与上年同期相比增长 7275.33%

  • 预告报告期:2017-03-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+7275.33%

预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:15,500.00万元至31,000.00万元,较上年同期相比变动幅度:3,587.67%至7,275.33%。 业绩变动原因说明 受国家供给侧结构性改革、煤炭行业去产能等政策的影响,公司主要煤炭产品的价格同比大幅上升,导致公司销售收入及利润大幅增加。

业绩预告预计2016-12-31净利润与上年同期相比增长 -30.65%

  • 预告报告期:2016-12-31
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-30.65%

预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:24,397.57万元,较上年同期相比变动幅度:-30.65%。 业绩变动原因说明 1、资产、负债和股东权益状况 2016年12月31日,公司总资产为4,351,668.74万元,其中流动资产1,554,742.87万元,非流动资产2,796,925.87万元;负债总额为2,342,395.59万元,其中流动负债1,519,772.54万元,非流动负债为822,623.05万元,股东权益合计为2,009,273.15万元。 2、影响经营业绩的主要因素 2016年,在国家供给侧结构性改革、煤炭行业去产能等政策背景影响下,煤炭市场供大于求的矛盾得到暂时缓解,公司煤炭产品价格出现恢复性上涨,同时,公司多措并举降低成本,积极调整生产计划,优化生产工艺,精心组织生产,严格控制成本费用,导致营业利润及利润总额同比大幅增长。

业绩预告预计2016-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2016-09-30
  • 财报预告类型:预盈

预计2016年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:6,584.00万元至7,584.00万元。 业绩变动原因说明 公司2016年前三季度经营业绩同向上升的主要原因为:受煤炭市场回暖的影响,公司煤价同比有所上升。

业绩预告预计2016-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2016-09-30
  • 财报预告类型:预盈

预计2016年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:6,584.00万元至7,584.00万元。 业绩变动原因说明 公司2016年前三季度经营业绩同向上升的主要原因为:受煤炭市场回暖的影响,公司煤价同比有所上升。

业绩预告预计2015-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2015-12-31
  • 财报预告类型:预增

预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润:33,000万元至42,000万元。 业绩变动原因说明 1、2015年度,受我国宏观经济增速放缓,市场对煤炭需求减少,煤炭行业产能过剩等因素影响,煤炭产品售价持续下降,导致公司销售收入大幅降低。 2、2015年度,公司出售了河北金牛化工股份有限公司29.99%股权,同时丧失了对其控股股东地位,公司所持26.05%的股权改由权益法核算,两项合计增加了公司投资收益约17.32亿元,从而公司2015年度归属于上市公司股东的净利润较上年同比有较大幅度增长。

业绩预告预计2015-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2015-09-30
  • 财报预告类型:预减

预计2015年1月1日-2015年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利100万元至450万元。 业绩变动原因说明 公司2015年前三季度经营业绩同向下降的主要原因为:受煤炭市场产能过剩、需求下降影响,公司煤价同比大幅下降。

业绩预告预计2015-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2015-09-30
  • 财报预告类型:预减

预计2015年1月1日-2015年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利100万元至450万元。 业绩变动原因说明 公司2015年前三季度经营业绩同向下降的主要原因为:受煤炭市场产能过剩、需求下降影响,公司煤价同比大幅下降。

业绩预告预计2015-06-30净利润与上年同期相比增长 -81.03%

  • 预告报告期:2015-06-30
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-81.03%

预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润600万元-1,000万元,比去年同期下降81.03%-88.62%。 业绩变动原因说明 公司2015年半年度经营业绩同向下降的主要原因为:受煤炭市场产能过剩、需求下降影响,公司2015年煤价同比大幅下降。

业绩预告预计2015-03-31净利润与上年同期相比增长 -86.44%

  • 预告报告期:2015-03-31
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-86.44%

预计2015年1月1日—2015年3月31日归属于上市公司股东的净利润盈利:500万元-1,000万元,比上年同期下降:86.44%-93.22%。 本期业绩预减的主要原因 受煤炭市场产能过剩、需求下降影响,公司煤价同比大幅下降,导致销售收入大幅减少。

业绩预告预计2014-12-31净利润与上年同期相比增长 -97.94%

  • 预告报告期:2014-12-31
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-97.94%

预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为2,437.40万元,比上年同期下降97.94%。 业绩变动的原因说明 主要原因为煤炭主业产品售价大幅度下降,煤炭产品盈利空间降低。

业绩预告预计2014-12-31净利润与上年同期相比增长 -97.94%

  • 预告报告期:2014-12-31
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-97.94%

预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为2,437.40万元,比上年同期下降97.94%。 业绩变动的原因说明 主要原因为煤炭主业产品售价大幅度下降,煤炭产品盈利空间降低。

业绩预告预计2014-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2014-09-30
  • 财报预告类型:预减

预计2014年7-9月归属于上市公司股东的净利润-2,800万元至130万元。

业绩预告预计2014-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2014-09-30
  • 财报预告类型:预减

预计2014年7-9月归属于上市公司股东的净利润-2,800万元至130万元。

业绩预告预计2014-06-30净利润与上年同期相比增长 -90.0%

  • 预告报告期:2014-06-30
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-90.0%

预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润4,600万元-6,900万元,比上年同期降低低:约90%-95%。 业绩变动原因说明 公司2014年半年度经营业绩同向下降的主要原因为:受煤炭市场产能过剩、需求下降影响,公司2014年半年度煤价同比大幅下降。

业绩预告预计2014-03-31净利润与上年同期相比增长 -80.0%

  • 预告报告期:2014-03-31
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-80.0%

预计2014年1-3月累计净利润为5,076.8万元至10,153.6万元,比上年同期下降80%至90%。

业绩预告预计2013-12-31净利润与上年同期相比增长 -42.24%

  • 预告报告期:2013-12-31
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-42.24%

预计2013年1月1日至2013年12月31日归属于上市公司股东的净利润盈利:115,000万元—130,000万元,比上年同期下降:42.24%—48.90%。 业绩变动原因说明 公司2013年度经营业绩同向下降的主要原因为:煤炭主业产品售价大幅度下降,煤炭产品盈利空间降低。

业绩预告预计2013-09-30净利润与上年同期相比增长 -54.18%

  • 预告报告期:2013-09-30
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-54.18%

预计2013年1月1日—2013年9月30日归属于上市公司股东的净利润约84,073.00万元,比上年同期下降54.18%。 业绩变动原因说明 公司2013年前三季度经营业绩同向下降的主要原因为:煤炭市场整体不景气,公司煤价同比大幅下降。

业绩预告预计2013-09-30净利润与上年同期相比增长 -54.18%

  • 预告报告期:2013-09-30
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-54.18%

预计2013年1月1日—2013年9月30日归属于上市公司股东的净利润约84,073.00万元,比上年同期下降54.18%。 业绩变动原因说明 公司2013年前三季度经营业绩同向下降的主要原因为:煤炭市场整体不景气,公司煤价同比大幅下降。

业绩预告预计2012-12-31净利润与上年同期相比增长 -26.2%

  • 预告报告期:2012-12-31
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-26.2%

预计2012年度归属于上市公司股东的净利润为225,055.58万元,比上年同期下降26.20%。

业绩预告预计2010-12-31净利润与上年同期相比增长 65.0%

  • 预告报告期:2010-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+65.0%

预计公司2010年1月1日至2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为220,000万元–260,000万元,比上年同期增长:35%-65%。 变动原因: 报告期内,公司经营状况和财务状况良好,主要煤炭产品的产销量和售价均有一定幅度提高,使公司的经营业绩保持了增长。 另外,本公司之控股子公司寿阳县段王煤化有限责任公司整合周边煤矿资源,按山西省资源整合政策,整合的矿井寿阳县泰祥煤业有限公司、寿阳县北河坡煤矿有限责任公司和寿阳县宗艾煤业有限公司属于关闭矿井,目前已拆除,本公司已确认投资损失24,255.68万元,未经注册会计师审计。该事项尚需公司董事会审议批准,届时公司将另行披露。

业绩预告预计2010-09-30净利润与上年同期相比增长 250.0%

  • 预告报告期:2010-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+250.0%

预计2010年7-9月净利润55,900万元,与去年同期相比增长:200-250%。

业绩预告预计2010-09-30净利润与上年同期相比增长 250.0%

  • 预告报告期:2010-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+250.0%

预计2010年7-9月净利润55,900万元,与去年同期相比增长:200-250%。

业绩预告预计2010-06-30净利润与上年同期相比增长 150.0%

  • 预告报告期:2010-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+150.0%

预计2010年1月1日—2010年6月30日净利润122,000万元,与去年同期相比增长:100%—150%。 业绩变动原因说明 1、公司重大资产重组后,合并了新增资产,使净利润较上年同期大幅度增长; 2、与上年同期相比,公司煤炭产量有一定幅度提高,也使公司净利润和每股收益有一定增长。

业绩预告预计2009-12-31净利润与上年同期相比增长 -19.61%

  • 预告报告期:2009-12-31
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-19.61%

预计公司2009年度净利润为160,482.43万元,同比下降19.61%。

业绩预告预计2009-09-30净利润与上年同期相比增长 -82.49%

  • 预告报告期:2009-09-30
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-82.49%

预计2009年7月1日-9月30日净利润约16,186.37万元-18,186.37万元,同比下降84.42%-82.49%。 三季度,由于公司主要煤炭生产工作面搬家倒面和地质条件的变化,致使公司产量降低,成本增长,三季度利润较去年同期大幅下降。

业绩预告预计2009-09-30净利润与上年同期相比增长 -82.49%

  • 预告报告期:2009-09-30
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-82.49%

预计2009年7月1日-9月30日净利润约16,186.37万元-18,186.37万元,同比下降84.42%-82.49%。 三季度,由于公司主要煤炭生产工作面搬家倒面和地质条件的变化,致使公司产量降低,成本增长,三季度利润较去年同期大幅下降。

业绩预告预计2009-06-30净利润与上年同期相比增长 -34.0%

  • 预告报告期:2009-06-30
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-34.0%

经公司财务部门初步统计,2009年上半年公司营业收入约为48.97亿元,净利润约为5.35亿元,较去年同期下降34%左右(去年同期公司净利润为8.06亿元)。

业绩预告预计2008-09-30净利润与上年同期相比增长 300.0%

  • 预告报告期:2008-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+300.0%

公司2008年1-9月份净利润较去年同期增加250%-300%。

业绩预告预计2008-09-30净利润与上年同期相比增长 300.0%

  • 预告报告期:2008-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+300.0%

公司2008年1-9月份净利润较去年同期增加250%-300%。

业绩预告预计2008-09-30净利润与上年同期相比增长 300.0%

  • 预告报告期:2008-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+300.0%

公司2008年1-9月份净利润较去年同期增加250%-300%。

业绩预告预计2008-06-30净利润与上年同期相比增长 100.0%

  • 预告报告期:2008-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+100.0%

预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%-100%

业绩预告预计2008-06-30净利润与上年同期相比增长 100.0%

  • 预告报告期:2008-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+100.0%

预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%-100%

业绩预告预计2008-06-30净利润与上年同期相比增长 100.0%

  • 预告报告期:2008-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+100.0%

预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%-100%

业绩预告预计2008-03-31净利润与上年同期相比增长 50.0%

  • 预告报告期:2008-03-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+50.0%

预计公司2008年一季度净利润较去年同期增加50%以上。

业绩预告预计2005-09-30净利润与上年同期相比增长 50.0%

  • 预告报告期:2005-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+50.0%

因东庞矿生产能力的逐步恢复和煤炭平均价格同比增长的影响,预计2005年1-9月实现净利润将同比增长50%以上,详细数据将在公司第三季度报告中披露。

业绩预告预计2005-06-30净利润与上年同期相比增长 100.0%

  • 预告报告期:2005-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+100.0%

由于东庞矿正常生产及煤炭价格的上涨,预计2005年半年度实现净利润将同比增长100%以上,详细数据将在公司半年度报告中披露。

业绩预告预计2005-06-30净利润与上年同期相比增长 100.0%

  • 预告报告期:2005-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+100.0%

由于东庞矿正常生产及煤炭价格的上涨,预计2005年半年度实现净利润将同比增长100%以上,详细数据将在公司半年度报告中披露。

业绩预告预计2005-06-30净利润与上年同期相比增长 100.0%

  • 预告报告期:2005-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+100.0%

由于东庞矿正常生产及煤炭价格的上涨,预计2005年半年度实现净利润将同比增长100%以上,详细数据将在公司半年度报告中披露。

业绩预告预计2005-03-31净利润与上年同期相比增长 200.0%

  • 预告报告期:2005-03-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+200.0%

预计2005年第一季度净利润与上年同期相比增加200%以上。

业绩预告预计2004-12-31净利润与上年同期相比增长 100.0%

  • 预告报告期:2004-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+100.0%

2003年4月12日公司东庞矿遭受突水自然灾害,全矿停产影响了公司全年的收入及利润,公司2003年实现净利润为13,678万元,随着东庞矿生产能力的逐步恢复及煤炭价格的上涨,预计2004年实现净利润将同比增长100%以上。

业绩预告预计2004-12-31净利润与上年同期相比增长 100.0%

  • 预告报告期:2004-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+100.0%

2003年4月12日公司东庞矿遭受突水自然灾害,全矿停产影响了公司全年的收入及利润,公司2003年实现净利润为13,678万元,随着东庞矿生产能力的逐步恢复及煤炭价格的上涨,预计2004年实现净利润将同比增长100%以上。

业绩预告预计2004-09-30净利润与上年同期相比增长 50.0%

  • 预告报告期:2004-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+50.0%

2003 年4 月12 日公司东庞矿遭受突水自然灾害,全矿停产影响了公司的收入及利润,公司2003 年1-9 月实现净利润为8,929.67 万元,随着东庞矿生产能力的逐步恢复及煤炭价格的上涨,预计2004 年1-9 月实现净利润将同比增长50%以上。

业绩预告预计2004-06-30净利润与上年同期相比增长 50.0%

  • 预告报告期:2004-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+50.0%

2003 年4 月12 日公司东庞矿遭受突水自然灾害,全矿停产影响了公司的收入及利润,公司2003 年上半年实现净利润为5,789.52 万元,随着东庞矿生产能力的逐步恢复及煤炭价格的继续攀升,预计2004 年上半年实现净利润将同比增长50%以上。

业绩预告预计2003-12-31净利润与上年同期相比增长 -36.0%

  • 预告报告期:2003-12-31
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-36.0%

受东庞矿井收入的减少加之救灾及恢复生产费用支出的影响,预计2003年公司净利润与上年相比将下降36%左右。