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经营情况简介

  • 预告报告期:2024-12-31
  • 财报预告类型:预亏
  • 上年同期每股收益:

预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-26000万元至-36000万元。 业绩变动原因说明 2024年度,公司业绩变动的主要原因为:1、报告期内,公司对收购江苏威尔曼科技有限公司(以下简称“威尔曼”)股权形成的商誉进行减值测试,根据企业会计准则的相关规定,结合对威尔曼未来经营情况及盈利水平的预测,基于审慎原则并经初步测算,预计2024年度公司拟对商誉计提减值准备约25,000万元至35,000万元。2024年,公司电梯零部件高端制造业务努力克服行业周期性影响,营业收入和盈利水平同比基本持平,但随着市场竞争的不断加剧以及行业进入深度调整周期,公司预计产品毛利率将进一步下降,主要原因系:一方面,公司于近期接到核心客户降价通知,2025年降价幅度和涉及产品范围较往年进一步扩大,市场竞争更加激烈,公司积极采取内部降本措施,但预计短期内无法完全消化大幅降价对利润的影响;另一方面,公司为应对市场挑战,加大了新产品、新业务的研发投入,以及赴欧洲投资建厂,相关投入存在开发和建设周期,形成稳定的业绩贡献尚需时间。截止目前,商誉减值测试工作尚在进行中,最终商誉减值准备计提的金额将由公司聘请的专业评估机构及会计师事务所进行评估和审计后确定。2、年度内,受废钢铁行业周期性及市场供需的影响,公司再生资源装备及运营业务经营业绩不及预期。面对行业发展的不确定性,公司管理层不断调整经营思路,重点围绕业务拓展和降本增效开展针对性工作。同时,受益于“大规模设备更新和消费品以旧换新”政策的深入推进,公司报废机动车拆解业务实现突破。3、年度内,国内主要稀土产品的市场价格止跌企稳,公司稀土资源综合利用业务经营发展势头良好,板块业绩实现扭亏为盈。鑫泰科技、万弘高新稀土氧化物二期扩能项目顺利建成并陆续投产,产能规模和市场份额不断提升;布局电机回收拆解和碳酸钴循环利用项目,进一步强链、补链,增强核心竞争力。4、年度内,公司稀土磁材业务努力克服市场竞争加剧的影响,通过积极提升产品性能,加大市场开拓力度,经营业绩较上年同期实现明显改善;同时,产能规模和产量也稳步提升,山东烁成二期扩能、包头华宏高性能磁材项目(一期)也按既定规划稳步推进。

报告期:2023-12-31

在经营中出现的问题及解决方案

报告期内公司经营情况回顾