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业绩预告预计2023-12-31净利润与上年同期相比增长 -66.91%

  • 预告报告期:2023-12-31
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-66.91%

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1650万元至2420万元,与上年同期相比变动幅度:-77.44%至-66.91%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司传统业务虽采取了多项开源措施但仍在创收方面不及预期,成本费用支出惯性较大,新业务的投入尚未见成效,致使本报告期内归属于上市公司的净利润较上年同期下降,扣除非经常性损益后的净利润大幅下滑。另一方面,公司多年来坚持在城市绿色发展科技布局及高强度研发投入,进一步推动公司盈利结构向内生业务与科研收益复合增长的方向转变。自竣工验收以来,公司依托未来大厦积极探索场景式科技创新平台特色的绿色运营模式,公司资金、技术、管理、品牌投入在其公允价值方面得以呈现;通过对孵化的绿色运营管理子公司的产权流转,公司亦取得了可观正向收益。报告期内,非经常性损益对净利润的影响金额约5,000万元,主要项目包括:1.未来大厦作为科技创新平台,经评估后的公允价值变动带来的价值提升;2.处置所持孵化业务项目深圳玖伊绿色运营管理有限公司股权所产生的投资收益;3.因承担国家及地方科研任务和建设政府公共平台,所取得的用于激励公司先期投入的专项经费。

业绩预告预计2022-12-31净利润与上年同期相比增长 68.51%

  • 预告报告期:2022-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+68.51%

预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:6300万元至7500万元,与上年同期相比变动幅度:41.55%至68.51%。 业绩变动原因说明 1报告期内,面对新冠疫情反复、行业景气下行、市场竞争加剧等外部环境影响,公司聚焦重点市场区域,深化组织机构变革,加强业务管理统筹,继续推进“科改示范行动”专项举措,进一步激发员工活力,稳守经营底线。报告期内,非经常性损益对净利润的影响金额约为3,500-4,500万元,主要系公司响应国家及地区发展战略、推动行业创新发展的过程中取得的激励资金,是公司持续战略和科研投入的成果体现,主要项目包括:1.公司科技创新平台未来大厦实现竣工验收,前期所取得的政府补助于报告期内一次性确认;2.公司承担国家及地方科研任务和建设政府公共平台所取得的专项经费;3.处置所持孵化项目深圳市建信筑和科技有限公司股权所产生的投资收益。

业绩预告预计2021-06-30净利润与上年同期相比增长 -63.02%

  • 预告报告期:2021-06-30
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-63.02%

预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:80万元至120万元,与上年同期相比变动幅度:-75.35%至-63.02%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司按照既定发展战略,把握外部政策和市场机遇,围绕城市绿色发展主业,发挥全过程业务及低碳领域的研究与实践优势,精细化服务重点城市客户,营业收入同比实现稳步增长。2021年是公司“十四五”开局之年和“科改示范行动”目标实现关键年。上半年公司科研课题投入较为集中,管理变革和制度建设等相关咨询费用增加较多,从而导致报告期内整体费用同比增长约20%,致使公司归属于上市公司股东的净利润同比有所下降。

业绩预告预计2020-12-31净利润与上年同期相比增长 28.3%

  • 预告报告期:2020-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+28.3%

预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3700万元至4700万元,与上年同期相比变动幅度:1%至28.3%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司按照既定发展战略,把握外部政策和市场机遇,做好城市绿色发展主业,发挥全过程业务和组合业务的优势,深耕重点城市客户,实现全年业务规模稳步增长;在报告期初面临新冠疫情影响,公司积极开展防控工作,并作为本地最早一批企业于2020年2月中旬开始复工复产,为业务开展提供有力支撑,将疫情影响降到最低;此外,公司亦不断加强预算管控,管理效能逐步提升。通过上述举措,公司业绩水平和质量不断提升,同比实现较好增长。2020年度非经常性损益对净利润的影响金额约为2,000–2,500万元,主要为公司承担国家及地方科研任务取得的专项经费及承担政府公共平台建设取得的专项资金。随着公司经常性损益不断增长推动整体业绩发展,非经常性损益对公司业绩贡献占比同比下降。

业绩预告预计2020-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2020-09-30
  • 财报预告类型:预盈

预计2020年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:1000万元至1300万元。 业绩变动原因说明 报告期内,公司业绩同比实现扭亏为盈,销售和产能总体保持稳中有升,归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大增长,主要受利于公司“城市客户”市场战略的落实所带来的重点区域业务增长,以及管理提效提升对成本费用的有效管控等因素。

业绩预告预计2020-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2020-09-30
  • 财报预告类型:预盈

预计2020年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:1000万元至1300万元。 业绩变动原因说明 报告期内,公司业绩同比实现扭亏为盈,销售和产能总体保持稳中有升,归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大增长,主要受利于公司“城市客户”市场战略的落实所带来的重点区域业务增长,以及管理提效提升对成本费用的有效管控等因素。

业绩预告预计2020-06-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2020-06-30
  • 财报预告类型:预盈

预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:280万元至420万元。 业绩变动原因说明 本报告期内,公司业绩同比实现扭亏。主要原因如下:1、面对新冠疫情,公司采取多项措施,较早组织复工复产,并采取有效措施保证经营生产活动正常组织开展。2、落实以绿色城市全过程技术服务为支撑的“城市客户”战略,捕捉深圳、雄安等区域市场复苏发展机遇,公司整体经营情况同比实现一定提升。3、在防疫成本增加的情况下,公司全面优化经营成本费用预算,提高内部运营效率,有效节约上半年成本费用。

业绩预告预计2020-03-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2020-03-31
  • 财报预告类型:减亏

预计2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-1800万元至-2300万元。 业绩变动原因说明 报告期内,公司克服新冠肺炎影响,较早采取应对措施,积极组织复工复产,按照经营计划有序开展各项业务,公司整体经营情况平稳。

业绩预告预计2019-12-31净利润与上年同期相比增长 21.28%

  • 预告报告期:2019-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+21.28%

预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3500万元至4200万元,与上年同期相比变动幅度:1.07%至21.28%。 业绩变动原因说明 本报告期内,公司在业务发展上,抓住市场机会,大力拓展EPC、工程全过程咨询等新兴业务。同时依托绿色特色,继续开展科研咨询、规划设计、公信检测等主营业务。在内部管理上,加强成本控制、提升管理水平、优化运营效率。综上努力,公司经营业绩实现平稳增长。公司预计2019年度非经常性损益对净利润的影响金额约为2,890万元,其中:公司承担国家及地方科研任务取得的专项经费及承担政府公共平台建设取得的专项资金约为2,400万元;公司2019年度获得的产业发展专项扶持资金等约为525万元;公司闲置资金理财收益约为186万元。

业绩预告预计2019-12-31净利润与上年同期相比增长 21.28%

  • 预告报告期:2019-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+21.28%

预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3500万元至4200万元,与上年同期相比变动幅度:1.07%至21.28%。 业绩变动原因说明 本报告期内,公司在业务发展上,抓住市场机会,大力拓展EPC、工程全过程咨询等新兴业务。同时依托绿色特色,继续开展科研咨询、规划设计、公信检测等主营业务。在内部管理上,加强成本控制、提升管理水平、优化运营效率。综上努力,公司经营业绩实现平稳增长。公司预计2019年度非经常性损益对净利润的影响金额约为2,890万元,其中:公司承担国家及地方科研任务取得的专项经费及承担政府公共平台建设取得的专项资金约为2,400万元;公司2019年度获得的产业发展专项扶持资金等约为525万元;公司闲置资金理财收益约为186万元。

业绩预告预计2019-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2019-09-30
  • 财报预告类型:预亏

预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:-2300万元至-2800万元。 业绩变动原因说明 报告期内,公司销售和生产总体保持平稳,归属于上市公司股东的净利润较上年同期较大下滑,主要是战略性区域市场开拓和新业务孵化的持续投入,造成人工成本、办公场所的租赁物业支出,以及资产折旧摊销等刚性支出增长。报告期预计非经常性损益对净利润的影响金额约1690万元,其中公司承担国家、地方科研项目的课题经费预计约为997万元(该非经常性损益具备稳定性及可持续性),闲置资金理财收益预计约为156万元。

业绩预告预计2019-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2019-09-30
  • 财报预告类型:预亏

预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:-2300万元至-2800万元。 业绩变动原因说明 报告期内,公司销售和生产总体保持平稳,归属于上市公司股东的净利润较上年同期较大下滑,主要是战略性区域市场开拓和新业务孵化的持续投入,造成人工成本、办公场所的租赁物业支出,以及资产折旧摊销等刚性支出增长。报告期预计非经常性损益对净利润的影响金额约1690万元,其中公司承担国家、地方科研项目的课题经费预计约为997万元(该非经常性损益具备稳定性及可持续性),闲置资金理财收益预计约为156万元。

业绩预告预计2019-06-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2019-06-30
  • 财报预告类型:预亏

预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-1000万元至-1500万元。 业绩变动原因说明 本报告期内,公司营业收入与上年相比保持平稳,但战略性区域市场开拓和新业务孵化上成本支出显著增加,造成归属于上市公司股东的净利润较上年同期较大下滑,上半年成本支出增加主要体现在:1.公司在战略性区域的投入较上年同期有较大增长,包括检测认证、规划设计等能力建设,绿色改造示范项目以及品牌宣传推广投入;2.与上年相比,公司在绿色运营、透明建设等战略性孵化业务的培育上新增较大投入。

业绩预告预计2019-06-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2019-06-30
  • 财报预告类型:预亏

预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-1000万元至-1500万元。 业绩变动原因说明 本报告期内,公司营业收入与上年相比保持平稳,但战略性区域市场开拓和新业务孵化上成本支出显著增加,造成归属于上市公司股东的净利润较上年同期较大下滑,上半年成本支出增加主要体现在:1.公司在战略性区域的投入较上年同期有较大增长,包括检测认证、规划设计等能力建设,绿色改造示范项目以及品牌宣传推广投入;2.与上年相比,公司在绿色运营、透明建设等战略性孵化业务的培育上新增较大投入。

业绩预告预计2019-03-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2019-03-31
  • 财报预告类型:预亏

预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-2200万元至-2700万元。 业绩变动原因说明 报告期内,公司按照经营计划有序开展各项业务,整体经营情况平稳。

业绩预告预计2018-12-31净利润与上年同期相比增长 0.6%

  • 预告报告期:2018-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+0.6%

预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3419.02万元,与上年同期相比变动幅度:0.6%。 业绩变动原因说明 1、公司经营业绩报告期内,公司业绩总体上保持平稳上行。实现营业收入48,334.13万元,同比增长26.58%,主要是公司EPC及项目全过程管理业务的发展,多个EPC项目顺利推进所致;营业利润2,393.94万元,同比下降33.40%,主要是研发费用显著增加以及公司布局新市场、新业务的战略性投入所致。2、财务状况报告期末,公司总资产84,792.05万元,同比增长22.61%,主要是建科院未来大厦建设投入及运营资金增加所致。报告期内,公司非经常性损益对净利润的影响金额为2,655.56万元。其中:其他收益1,298.09万元,为公司承担国家及地方科研任务和政府公共平台建设取得的专项经费收入,项目相关的支出已等额计入研发费用;营业外收入1,176.65万元,主要是2018年度产业发展专项扶持资金等政府补助收入;结构性存款收益180.82万元。

业绩预告预计2018-12-31净利润与上年同期相比增长 0.6%

  • 预告报告期:2018-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+0.6%

预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3419.02万元,与上年同期相比变动幅度:0.6%。 业绩变动原因说明 1、公司经营业绩报告期内,公司业绩总体上保持平稳上行。实现营业收入48,334.13万元,同比增长26.58%,主要是公司EPC及项目全过程管理业务的发展,多个EPC项目顺利推进所致;营业利润2,393.94万元,同比下降33.40%,主要是研发费用显著增加以及公司布局新市场、新业务的战略性投入所致。2、财务状况报告期末,公司总资产84,792.05万元,同比增长22.61%,主要是建科院未来大厦建设投入及运营资金增加所致。报告期内,公司非经常性损益对净利润的影响金额为2,655.56万元。其中:其他收益1,298.09万元,为公司承担国家及地方科研任务和政府公共平台建设取得的专项经费收入,项目相关的支出已等额计入研发费用;营业外收入1,176.65万元,主要是2018年度产业发展专项扶持资金等政府补助收入;结构性存款收益180.82万元。

业绩预告预计2018-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2018-09-30
  • 财报预告类型:预盈

预计2018年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:0万元至30万元。 业绩变动原因说明 报告期内,公司总体经营情况良好,建筑设计、建筑咨询及公信服务业务稳中向好;城市规划业务有所下降,主要是近期规划业务的产能主要投入到新区域市场的开拓和前期培育之中;EPC及项目全过程管理业务持续推进,对本期公司业绩形成有效驱动。综上,预计本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期保持平稳增长。报告期预计非经常性损益对净利润的影响金额约998万元,其中公司承担国家、地方科研项目的课题经费预计约为678万元(该非经常性损益具备稳定性及可持续性)。

业绩预告预计2018-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2018-09-30
  • 财报预告类型:预盈

预计2018年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:0万元至30万元。 业绩变动原因说明 报告期内,公司总体经营情况良好,建筑设计、建筑咨询及公信服务业务稳中向好;城市规划业务有所下降,主要是近期规划业务的产能主要投入到新区域市场的开拓和前期培育之中;EPC及项目全过程管理业务持续推进,对本期公司业绩形成有效驱动。综上,预计本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期保持平稳增长。报告期预计非经常性损益对净利润的影响金额约998万元,其中公司承担国家、地方科研项目的课题经费预计约为678万元(该非经常性损益具备稳定性及可持续性)。

业绩预告预计2018-06-30净利润与上年同期相比增长 21.34%

  • 预告报告期:2018-06-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+21.34%

预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:330万元至400万元,与上年同期相比变动幅度:0.1%至21.34%。 业绩变动原因说明 本报告期内,公司加大了研发创新的力度,加快了绿色工程项目总包(如EPC、代建)和绿色运营等新业务扩展速度,同时也强化了异地市场开拓,相关工作初见成效。同时,针对因新研发、新市场、新业务开展造成投入的增加,公司也加强了成本费用优化管理。综合以上措施,预计本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期保持平稳增长。报告期预计非经常性损益对净利润的影响金额约676万元,其中公司承担国家、地方科研项目的课题经费预计约为617万元(该非经常性损益具备稳定性及可持续性),闲置资金理财预计约为55万元。

业绩预告预计2018-03-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2018-03-31
  • 财报预告类型:预亏

预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-2500万元至-3000万元。 业绩变动原因说明 报告期内,业绩变动主要影响因素,一是2018年全面启动“国际低碳城产业园区配套住房项目EPC总承包”等EPC业务,相比公司原有业务类型前期投入较大且新业务毛利较低。二是公司雄安市场的开拓,雄安分公司的设立和子公司河北雄安玖壹生态科技有限公司、河北雄安绿研检验认证有限公司的设立,导致人工成本和市场开拓费用增加。

业绩预告预计2017-12-31净利润与上年同期相比增长 7.58%

  • 预告报告期:2017-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+7.58%

预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3393.16万元,与上年同期相比变动幅度:7.58%。 业绩变动原因说明 1、公司经营业绩 报告期内,公司营业总收入稳步增长,财务主要指标保持良好,盈利能力进一步提高。实现营业总收入38,161.30万元,同比增长10.25%;实现营业利润3,355.76万元,同比增长29.85%;实现利润总额4,032.79万元,同比增长13.90%;归属于上市公司股东的净利润3,393.16万元,同比增长7.58%。主要原因系公司积极的市场开拓策略,业务稳定增长导致收入的增长和利润的增加。 报告期内,基本每股收益0.2314元,同比降低19.29%;加权平均净资产收益率9.56%,同比降低1.95%;两项指标降低的主要原因系公司首次公开发行股票并在创业板上市后股本总数及净资产增加所致。 2、财务状况 报告期末,公司总资产69,380.16万元,同比增长29.52%;归属于上市公司股东的所有者权益41,711.66万元,同比增长46.19%。归属于上市公司股东的每股净资产2.8440元,同比增长9.65%;股本总数14,666.67万股,同比增长33.33%。上述变动主要原因系本期公司首次公开发行股票募集资金到账以及经营获得利润的影响。

业绩预告预计2017-12-31净利润与上年同期相比增长 7.58%

  • 预告报告期:2017-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+7.58%

预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3393.16万元,与上年同期相比变动幅度:7.58%。 业绩变动原因说明 1、公司经营业绩 报告期内,公司营业总收入稳步增长,财务主要指标保持良好,盈利能力进一步提高。实现营业总收入38,161.30万元,同比增长10.25%;实现营业利润3,355.76万元,同比增长29.85%;实现利润总额4,032.79万元,同比增长13.90%;归属于上市公司股东的净利润3,393.16万元,同比增长7.58%。主要原因系公司积极的市场开拓策略,业务稳定增长导致收入的增长和利润的增加。 报告期内,基本每股收益0.2314元,同比降低19.29%;加权平均净资产收益率9.56%,同比降低1.95%;两项指标降低的主要原因系公司首次公开发行股票并在创业板上市后股本总数及净资产增加所致。 2、财务状况 报告期末,公司总资产69,380.16万元,同比增长29.52%;归属于上市公司股东的所有者权益41,711.66万元,同比增长46.19%。归属于上市公司股东的每股净资产2.8440元,同比增长9.65%;股本总数14,666.67万股,同比增长33.33%。上述变动主要原因系本期公司首次公开发行股票募集资金到账以及经营获得利润的影响。

业绩预告预计2017-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2017-09-30
  • 财报预告类型:减亏

预计2017年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:0.00万元至-100.00万元。 业绩变动原因说明 报告期内,公司采取积极的市场开拓策略,取得了良好的合同储备,各项业务总体继续保持上半年的增长态势。其中,城市规划板块、公信服务板块、建筑设计板块以及其他业务板块均较上年同期保持增长。

业绩预告预计2017-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2017-09-30
  • 财报预告类型:减亏

预计2017年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:0.00万元至-100.00万元。 业绩变动原因说明 报告期内,公司采取积极的市场开拓策略,取得了良好的合同储备,各项业务总体继续保持上半年的增长态势。其中,城市规划板块、公信服务板块、建筑设计板块以及其他业务板块均较上年同期保持增长。

业绩预告预计2017-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2017-09-30
  • 财报预告类型:减亏

预计2017年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:0.00万元至-100.00万元。 业绩变动原因说明 报告期内,公司采取积极的市场开拓策略,取得了良好的合同储备,各项业务总体继续保持上半年的增长态势。其中,城市规划板块、公信服务板块、建筑设计板块以及其他业务板块均较上年同期保持增长。