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业绩预告预计2020-03-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2020-03-31
  • 财报预告类型:预盈

预计2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:220万元至285万元。 业绩变动原因说明 1、为应对市场的发展变化,公司本年度重点加强了技术研发和成本控制力度,本报告期总体经营情况持续向好,销售收入较上年同期相比略有增长。2、因国内新型冠状病毒肺炎疫情造成的停工停产影响,减少本报告期收入达20%以上;且公司严格按照政府相关部门发布的防控要求,落实各项防控防疫工作,增加了大量防疫管理控制成本,对本报告期净利润产生了一定的影响。3、公司于2019年3月发行可转换公司债券,本报告期较上年同期增加了可转债利息分摊,对本报告期净利润产生了一定的影响。4、为应对市场对公司产品的技术要求变化,保障公司产品在市场竞争中的相对领先地位,公司加大了技术的研发力度,研发费用较上年同期增长约30%,对本报告期净利润产生了一定的影响。5、公司预计2020年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额约为834.30万元。上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为153.59万元。

业绩预告预计2019-12-31净利润与上年同期相比增长 -234.79%

  • 预告报告期:2019-12-31
  • 财报预告类型:预亏
  • 幅度:-234.79%

预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-4584.28万元,与上年同期相比变动幅度:-234.79%。 业绩变动原因说明 经营情况方面,报告期内,公司实现营业收入26,164.44万元,较2018年同期下降20.71%;实现营业利润-6,208.57万元,较2018年同期下降271.01%;利润总额-6,111.61万元,较2018年同期下降267.36%;归属于上市公司股东净利润-4,584.28万元,较2018年同期下降234.79%。财务状况方面,报告期末,公司总资产余额为114,370.29万元,比期初增长13.54%;归属于上市公司股东的所有者权益53,186.00万元,比期初下降1.91%;归属于上市公司股东的每股净资产6.45元,比期初下降1.98%。报告期内,公司经营业绩下降的主要原因为:①因受市场竞争和下游市场需求的影响,太阳能硅切片线产品价格年内下降幅度较大,使得其销售毛利下降并影响年度经营业绩。②公司全资子公司株洲岱勒新材料有限责任公司项目进度及产能释放仍未达预期,导致其四季度持续亏损。③2019年度光伏行业晶体硅切割市场格局出现逆转性变化,为适应市场变化,提升公司的市场竞争力和产品技术能力,对原有部分生产设备进行了技术升级改造,由此导致了部分设备的更新换代,公司相应计提了资产减值准备,同时因产品及部分原材料市场价格的波动,公司相应计提了存货跌价准备。报告期内,公司经营及财务状况正常,针对当前经营业绩不佳的局面,公司将积极采取措施,持续通过技术升级、加强成本控制等措施来提升公司经营业绩。

业绩预告预计2019-12-31净利润与上年同期相比增长 -234.79%

  • 预告报告期:2019-12-31
  • 财报预告类型:预亏
  • 幅度:-234.79%

预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-4584.28万元,与上年同期相比变动幅度:-234.79%。 业绩变动原因说明 经营情况方面,报告期内,公司实现营业收入26,164.44万元,较2018年同期下降20.71%;实现营业利润-6,208.57万元,较2018年同期下降271.01%;利润总额-6,111.61万元,较2018年同期下降267.36%;归属于上市公司股东净利润-4,584.28万元,较2018年同期下降234.79%。财务状况方面,报告期末,公司总资产余额为114,370.29万元,比期初增长13.54%;归属于上市公司股东的所有者权益53,186.00万元,比期初下降1.91%;归属于上市公司股东的每股净资产6.45元,比期初下降1.98%。报告期内,公司经营业绩下降的主要原因为:①因受市场竞争和下游市场需求的影响,太阳能硅切片线产品价格年内下降幅度较大,使得其销售毛利下降并影响年度经营业绩。②公司全资子公司株洲岱勒新材料有限责任公司项目进度及产能释放仍未达预期,导致其四季度持续亏损。③2019年度光伏行业晶体硅切割市场格局出现逆转性变化,为适应市场变化,提升公司的市场竞争力和产品技术能力,对原有部分生产设备进行了技术升级改造,由此导致了部分设备的更新换代,公司相应计提了资产减值准备,同时因产品及部分原材料市场价格的波动,公司相应计提了存货跌价准备。报告期内,公司经营及财务状况正常,针对当前经营业绩不佳的局面,公司将积极采取措施,持续通过技术升级、加强成本控制等措施来提升公司经营业绩。

业绩预告预计2019-09-30净利润与上年同期相比增长 -641.38%

  • 预告报告期:2019-09-30
  • 财报预告类型:预亏
  • 幅度:-641.38%

预计2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:-248万元至-418万元,与上年同期相比变动幅度:-421.2%至-641.38%。 业绩变动原因说明 1.2019年前三季度较上年同期相比,太阳能硅切片线产品市场价格下降幅度较大,导致公司收入和毛利大幅下降。2019年第三季度太阳能硅切片线产品市场价格变动趋于平稳,且公司提高生产效率、严格控制各项成本,使2019年第三季度较上一季度业绩有所好转。2.公司全资子公司株洲项目产能释放仍未达预期,但产能正在逐步释放中。目前项目处于投产初期,前期开发阶段技术研发投入较大,各项固定费用及生产成本较正常水平偏高,导致株洲项目第三季度持续亏损。

业绩预告预计2019-09-30净利润与上年同期相比增长 -641.38%

  • 预告报告期:2019-09-30
  • 财报预告类型:预亏
  • 幅度:-641.38%

预计2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:-248万元至-418万元,与上年同期相比变动幅度:-421.2%至-641.38%。 业绩变动原因说明 1.2019年前三季度较上年同期相比,太阳能硅切片线产品市场价格下降幅度较大,导致公司收入和毛利大幅下降。2019年第三季度太阳能硅切片线产品市场价格变动趋于平稳,且公司提高生产效率、严格控制各项成本,使2019年第三季度较上一季度业绩有所好转。2.公司全资子公司株洲项目产能释放仍未达预期,但产能正在逐步释放中。目前项目处于投产初期,前期开发阶段技术研发投入较大,各项固定费用及生产成本较正常水平偏高,导致株洲项目第三季度持续亏损。

业绩预告预计2019-06-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2019-06-30
  • 财报预告类型:预亏

预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-920万元至-1190万元。 业绩变动原因说明 1.太阳能硅切片线产品市场价格下降幅度超出预期,导致公司收入和毛利大幅下降。 2.公司全资子公司株洲项目正在扩建及逐步投产之中,产能释放未达预期。 3.公司全资子公司株洲项目目前处于投产初期,各项固定费用及生产成本较正常水平偏高;同时设备属于新设计、新工艺,前期开发阶段技术研发投入较大。故造成子公司株洲项目上半年持续亏损。

业绩预告预计2019-06-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2019-06-30
  • 财报预告类型:预亏

预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-920万元至-1190万元。 业绩变动原因说明 1.太阳能硅切片线产品市场价格下降幅度超出预期,导致公司收入和毛利大幅下降。 2.公司全资子公司株洲项目正在扩建及逐步投产之中,产能释放未达预期。 3.公司全资子公司株洲项目目前处于投产初期,各项固定费用及生产成本较正常水平偏高;同时设备属于新设计、新工艺,前期开发阶段技术研发投入较大。故造成子公司株洲项目上半年持续亏损。

业绩预告预计2019-03-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2019-03-31
  • 财报预告类型:预亏

预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-200万元至-500万元。 业绩变动原因说明 1、公司产品主要应用于光伏行业、蓝宝石切割、磁性材料等硬脆材料领域的切割应用。2019年一季度光伏行业由上年度的“531政策”后的低谷加速回暖,其对金刚石线的需求量进一步恢复,但因产品价格的下降较前期相比超过预期,从而对当期利润影响较大。 2、公司全资子株洲岱勒新材料有限责任公司尚未全面达产,产品成本控制未达预期,对当期利润带来一定影响。 3、下游蓝宝石行业因贸易摩擦需求恢复放缓,短期内对公司产品需求产生一定的影响。

业绩预告预计2019-03-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2019-03-31
  • 财报预告类型:预亏

预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-200万元至-500万元。 业绩变动原因说明 1、公司产品主要应用于光伏行业、蓝宝石切割、磁性材料等硬脆材料领域的切割应用。2019年一季度光伏行业由上年度的“531政策”后的低谷加速回暖,其对金刚石线的需求量进一步恢复,但因产品价格的下降较前期相比超过预期,从而对当期利润影响较大。 2、公司全资子株洲岱勒新材料有限责任公司尚未全面达产,产品成本控制未达预期,对当期利润带来一定影响。 3、下游蓝宝石行业因贸易摩擦需求恢复放缓,短期内对公司产品需求产生一定的影响。

业绩预告预计2018-12-31净利润与上年同期相比增长 -67.67%

  • 预告报告期:2018-12-31
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-67.67%

预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3400万元至3600万元,与上年同期相比变动幅度:-69.46%至-67.67%。 业绩变动原因说明 公司产品主要应用于光伏行业、蓝宝石切割、磁性材料等硬脆材料领域的切割应用。 1.因下游光伏”531”新政颁布的影响,从2018年二季度开始公司金刚线销量、价格较上年同期呈现较大程度的下滑,从而使公司年度经营业绩大幅下降。 2.公司新成立全资子公司株洲岱勒新材料有限责任公司由于前期投入较大,目前尚未全部达产且处于投产初期成本费用相对偏高,从而形成一定亏损,对公司年度业绩造成一定负面影响。

业绩预告预计2018-09-30净利润与上年同期相比增长 -26.23%

  • 预告报告期:2018-09-30
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-26.23%

预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:4800万元至5050万元,与上年同期相比变动幅度:-29.88%至-26.23%。 业绩变动原因说明 1.公司产品主要应用于光伏行业、蓝宝石切割、磁性材料等硬脆材料领域的切割应用。因受环保因素以及下游光伏新政颁布的影响,从二季度开始公司金刚线产销量均呈现较大程度的下滑,从而使公司经营业绩增速下降。 2.公司新成立全资子公司株洲岱勒新材料有限责任公司由于前期投入较大,尚未正常达产产生效益,形成部分亏损,对公司业绩造成部分影响。

业绩预告预计2018-09-30净利润与上年同期相比增长 -26.23%

  • 预告报告期:2018-09-30
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-26.23%

预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:4800万元至5050万元,与上年同期相比变动幅度:-29.88%至-26.23%。 业绩变动原因说明 1.公司产品主要应用于光伏行业、蓝宝石切割、磁性材料等硬脆材料领域的切割应用。因受环保因素以及下游光伏新政颁布的影响,从二季度开始公司金刚线产销量均呈现较大程度的下滑,从而使公司经营业绩增速下降。 2.公司新成立全资子公司株洲岱勒新材料有限责任公司由于前期投入较大,尚未正常达产产生效益,形成部分亏损,对公司业绩造成部分影响。

业绩预告预计2018-06-30净利润与上年同期相比增长 35.36%

  • 预告报告期:2018-06-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+35.36%

预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:4800万元至5000万元,与上年同期相比变动幅度:29.95%至35.36%。 业绩变动原因说明 1.公司产品主要应用于光伏行业、蓝宝石切割、磁性材料等硬脆材料领域的切割应用。由于光伏行业晶硅切割从2017年四季度开始全面向金刚线切割方式进行转换,相比上年同期市场需求规模增长较快。2.2018年一季度下游行业需求出现暴发式增长,带动公司业绩快速增长。二季度因受环保处罚以及下游光伏新政颁布的影响,金刚线行业在需求量、价格方面都有不同程度的下滑,从而使公司二季度经营业绩增速下降。

业绩预告预计2018-03-31净利润与上年同期相比增长 271.94%

  • 预告报告期:2018-03-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+271.94%

预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:3850万元至4180万元,与上年同期相比变动幅度:242.58%至271.94%。 业绩变动原因说明 1.公司产品主要应用于光伏行业、蓝宝石切割、磁性材料等硬脆材料领域的切割应用。由于目前光伏行业单晶硅切割已基本采用金刚线进行切割,多晶硅切割也在快速转换成金刚线切割方式,因此市场需求呈现快速增长的态势。 2.公司IPO募投项目产能逐步得到释放,金刚石线产品销量稳步增长。 3.随着产量的稳步增长,公司精益化管理的推进,规模化效应得到进一步体现。

业绩预告预计2017-12-31净利润与上年同期相比增长 192.11%

  • 预告报告期:2017-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+192.11%

预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:10,800.00万元至11,480.00万元,较上年同期相比变动幅度:174.81%至192.11%。 业绩变动原因说明 1.公司产品主要应用于光伏行业、蓝宝石切割、磁性材料等硬脆材料领域的切割应用。由于目前光伏行业单晶硅切割已基本采用金刚线进行切割,多晶硅切割也在逐步转换成金刚线切割方式,因此市场需求呈现快速增长的态势。 2.公司IPO募投项目产能逐步得到释放,金刚石线产品销量稳步增长。 3.随着产量的稳步增长,公司精益化管理的推进,规模化效应得到进一步体现。

业绩预告预计2017-09-30净利润与上年同期相比增长 286.19%

  • 预告报告期:2017-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+286.19%

预计2017年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:2,936.00万元至3,166.00万元,较上年同期相比变动幅度:258.13%至286.19%。 业绩变动原因说明 1.公司产品主要应用于光伏行业、蓝宝石切割、磁性材料等硬脆材料领域的切割应用。由于目前光伏行业单晶硅切割已基本采用金刚线进行切割,多晶硅切割也正在切换成金刚线切割方式,因此目前市场需求正在呈现快速增长的态势。 2.公司IPO募投项目产能逐步得到释放,金刚石线产品销量稳步增长。

业绩预告预计2017-09-30净利润与上年同期相比增长 286.19%

  • 预告报告期:2017-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+286.19%

预计2017年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:2,936.00万元至3,166.00万元,较上年同期相比变动幅度:258.13%至286.19%。 业绩变动原因说明 1.公司产品主要应用于光伏行业、蓝宝石切割、磁性材料等硬脆材料领域的切割应用。由于目前光伏行业单晶硅切割已基本采用金刚线进行切割,多晶硅切割也正在切换成金刚线切割方式,因此目前市场需求正在呈现快速增长的态势。 2.公司IPO募投项目产能逐步得到释放,金刚石线产品销量稳步增长。

业绩预告预计2017-09-30净利润与上年同期相比增长 286.19%

  • 预告报告期:2017-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+286.19%

预计2017年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:2,936.00万元至3,166.00万元,较上年同期相比变动幅度:258.13%至286.19%。 业绩变动原因说明 1.公司产品主要应用于光伏行业、蓝宝石切割、磁性材料等硬脆材料领域的切割应用。由于目前光伏行业单晶硅切割已基本采用金刚线进行切割,多晶硅切割也正在切换成金刚线切割方式,因此目前市场需求正在呈现快速增长的态势。 2.公司IPO募投项目产能逐步得到释放,金刚石线产品销量稳步增长。