预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-850549183.32元。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、经营情况2022年度受国内新冠疫情反复、宏观经济增速放缓以及市场竞争格局加剧等多重因素影响,公司在手订单项目建设进度不及预期,交付和验收时间均出现不同程度的推迟;新订单业务开展出现不同程度的延期,公司业务未能得到有效拓展。导致2022年收入确认金额不及预期,报告期内公司收入和利润同比下降,具体情况如下:(1)交付和验收进度延迟2022年上海、广州、成都、重庆、苏州等地疫情反复,多地实施了严格的人员流动管控措施,尤其是一些政府类客户对外部人员的进场要求非常严格,公司交付人员无法按照合同约定时间进入客户现场,造成公司标杆项目的交付和验收时间均出现不同程度的推迟,导致上述项目2022年收入确认金额不及预期。(2)新增订单减少因前述标杆项目未能如期交付,从而间接导致原计划由标杆项目衍生出来的新的项目订单数量未达公司预期。同时,由于公司首次公开发行股票实际募集资金总额不及预期,出于稳健经营的考虑,公司放弃了部分对资金要求较高的大型项目的招投标,亦导致公司本期新增订单数量未达预期。2、研发情况2022年,公司继续按照清晰的技术路径,稳步推进人工智能前沿技术理论研究和核心技术研发。为加强技术壁垒的构建,公司以CWOS(云从人机协同操作系统)为基座,持续进行研发投入,报告期内公司研发费用同比增加。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明1、报告期内,公司营业总收入同比下降51.21%,主要系2022年部分项目收入确认进度和订单拓展不及预期所致。2、报告期内,公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度较大,主要系2022年收入规模下降、研发投入增加以及叠加计提信用减值损失额度增加所致。3、报告期末,公司总资产、归属于母公司的所有者权益、归属于母公司所有者的每股净资产分别较期初上升49.37%、80.32%、53.23%,主要系公司于2022年5月在上海证券交易所科创板上市,首次公开发行股票募集资金到账所致。
预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-850549183.32元。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、经营情况2022年度受国内新冠疫情反复、宏观经济增速放缓以及市场竞争格局加剧等多重因素影响,公司在手订单项目建设进度不及预期,交付和验收时间均出现不同程度的推迟;新订单业务开展出现不同程度的延期,公司业务未能得到有效拓展。导致2022年收入确认金额不及预期,报告期内公司收入和利润同比下降,具体情况如下:(1)交付和验收进度延迟2022年上海、广州、成都、重庆、苏州等地疫情反复,多地实施了严格的人员流动管控措施,尤其是一些政府类客户对外部人员的进场要求非常严格,公司交付人员无法按照合同约定时间进入客户现场,造成公司标杆项目的交付和验收时间均出现不同程度的推迟,导致上述项目2022年收入确认金额不及预期。(2)新增订单减少因前述标杆项目未能如期交付,从而间接导致原计划由标杆项目衍生出来的新的项目订单数量未达公司预期。同时,由于公司首次公开发行股票实际募集资金总额不及预期,出于稳健经营的考虑,公司放弃了部分对资金要求较高的大型项目的招投标,亦导致公司本期新增订单数量未达预期。2、研发情况2022年,公司继续按照清晰的技术路径,稳步推进人工智能前沿技术理论研究和核心技术研发。为加强技术壁垒的构建,公司以CWOS(云从人机协同操作系统)为基座,持续进行研发投入,报告期内公司研发费用同比增加。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明1、报告期内,公司营业总收入同比下降51.21%,主要系2022年部分项目收入确认进度和订单拓展不及预期所致。2、报告期内,公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度较大,主要系2022年收入规模下降、研发投入增加以及叠加计提信用减值损失额度增加所致。3、报告期末,公司总资产、归属于母公司的所有者权益、归属于母公司所有者的每股净资产分别较期初上升49.37%、80.32%、53.23%,主要系公司于2022年5月在上海证券交易所科创板上市,首次公开发行股票募集资金到账所致。
预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-10100万元至-11700万元,与上年同期相比变动幅度:53.72%至46.39%。 业绩变动原因说明 2022年1-3月,公司营业收入同比预计上升38.72%至58.31%,主要是由于新基建项目持续执行及人工智能解决方案项目增加。同时,随着公司营业收入的大幅增长,2022年1-3月公司亏损幅度同比进一步收窄。