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业绩预告预计2024-12-31净利润与上年同期相比增长 -49.32%

  • 预告报告期:2024-12-31
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-49.32%

预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:41006478.23元,与上年同期相比变动幅度:-49.32%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、经营业绩说明报告期内公司实现营业收入22,462.70万元,同比减少20.48%;归属于上市公司股东的净利润4,100.65万元,同比减少49.32%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,251.18万元,同比减少49.88%。2、财务状况说明截至2024年末,公司财务状况稳定,持续经营能力良好。报告期末总资产73,747.77万元,较期初增长3.01%;归属于上市公司股东的所有者权益66,946.28万元,较期初增长0.43%;公司2024年5月13日召开2023年年度股东大会审议通过以资本公积向全体股东每10股转增4股,股本增加40%;由于股本增加,2024年归属于上市公司股东的每股净资产4.98元,较期初下降28.24%。(二)业绩变动的主要原因1、报告期内,公司营业收入较上年下降20.48%,主要由于公司音圈电机前期主要用于有创呼吸机,2024年该业务板块受终端市场及原有的库存消耗影响,导致本期音圈电机销售较上年同期大幅下降。2、报告期内,公司积极推进国际化战略,加大国际市场的渠道建设,销售费用较上年增长17.39%;积极拓展产品多元化战略,加大新产品的研发投入,研发费用较上年增长10.85%。销售费用和研发费用的增加导致了归属于上市公司股东的净利润出现下降。

业绩预告预计2024-12-31净利润与上年同期相比增长 -50.34%

  • 预告报告期:2024-12-31
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-50.34%

预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3600万元至4000万元,与上年同期相比变动幅度:-55.31%至-50.34%。 业绩变动原因说明 本报告期内业绩下滑的主要原因系:公司音圈电机目前主要应用于有创呼吸机,由于2024年该业务板块受终端市场及原有的库存消耗影响,导致本期音圈电机较上年同期大幅下降,以致公司净利润下降。目前公司加大研发投入,开展包括音圈电机、直流电机等多个新品的研发,加速一体化、集成化、智能化产品迭代升级,在医疗、工业自动化等领域,不断巩固自身优势,拓展细分领域新方向,2025年市场有望逐步回升。

业绩预告预计2023-12-31净利润与上年同期相比增长 -19.26%

  • 预告报告期:2023-12-31
  • 财报预告类型:预降
  • 幅度:-19.26%

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:81439922.18元,与上年同期相比变动幅度:-19.26%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内,公司实现营业收入28,232.82万元,较上年同期下降11.35%;归属于上市公司股东的净利润8,143.99万元,较上年同期下降19.26%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,619.63万元,较上年同期下降34.18%。营业收入较上年同期相比有所下降来源于市场需求变化;为了拓展新业务,新客户销售费用增加;公司重视长远发展研发投入持续增加导致研发费用增加;公司上市和规模的扩大管理费用有所增加。由于营业收入的下降,销售费用、管理费用、研发费用的增加,经营业绩报告期与去年同期相比有所下降。报告期末,公司总资产71,554.13万元,较本报告期初增长95.43%;归属于上市公司股东的所有者权益66,712.53万元,较本报告期初增长148.53%;股本总额9,604.41万元,较本报告期初增长176.67%;归属于上市公司股东的每股净资产6.95元,较本报告期初下降10.09%。主要是报告期内公司公开发行股票和资本公积转增股本影响。(二)业绩变动的主要原因业绩变动的主要原因是销售收入下降,销售费用、管理费用、研发费用增加。报告期内公司营业收入较上年同期下降主要原因是受国内外宏观经济增长放缓,下游市场整体需求相对疲软,以及与核酸检测相关的业务收入下降影响。销售费用增加是公司为把握市场机遇,增加销售人员,加大销售渠道的拓展与建设。管理费用增加是公司上市费用和中介机构服务费用增加。研发费用增加是公司从长远可持续发展加大新产品的研发投入。此外,报告期内政府补助收入和理财产品投资收益增加较多。