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太阳纸业:太阳纸业监事会对2023年度内部控制自我评价报告的意见2024-04-10  

                   山东太阳纸业股份有限公司
      监事会对2023年度内部控制自我评价报告的意见


    根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等行政法规、规范性
文件以及山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)的《公司章程》《公司
监事会议事规则》的有关规定,公司监事会审阅了公司董事会审计委员会编制的
《公司2023年度内部控制自我评价报告》。现发表意见如下:
    1、公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律、行政法
规要求及生产经营管理实际需要,并得到有效执行,内部控制体系的建立对公司
经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
    2、公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关文
件的要求;自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及
执行现状。
    3、公司监事会对《公司2023年度内部控制自我评价报告》没有异议。




                                               山东太阳纸业股份有限公司
                                                         监    事     会
                                                     二○二四年四月十日