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金鹰股份:金鹰股份:关于公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告2024-04-02  

          浙江金鹰股份有限公司关于公司对会计师

            事务所 2023 年度履职情况的评估报告

    公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)作为
公司 2023 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等
法律法规的要求,公司对天健所在近一年审计中的履职情况进行了评估,具体情
况如下:
       一、2023 年度会计师事务所基本情况
    1、基本情况
    (1)机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙);
    (2)成立日期:2011 年 7 月 18 日;
    (3)组织形式:特殊普通合伙;
    (4)注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号;
    (5)2023 年度末合伙人数量为 238 位,注册会计师人数为 2,272 人,签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 836 人;
    (6)2022 年度经审计的收入总额为 38.63 亿元元,其中审计业务收入 35.41
亿元,证券业务收入 21.15 亿元;
    (7)2023 年度上市公司审计客户 675 家,涉及的行业包括制造业、农林牧
渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发
和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合
业等,审计收费总额 6.63 亿元。
    天健会计师事务所审计的与本公司同行业(制造业)的上市公司客户为 513
家。
    2、聘任会计师履行的程序
    经公司第十届董事会第十三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过,同意
公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构。公
司独立董事对该事项发表了事前审核意见及独立意见,董事会审计委员会也发表
了书面审核意见。
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    二、2023 年度会计师事务所履职情况
    按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范,结合公司 2023 年年报工作要求,天健所对公司 2023 年度财务报告及内部控
制的有效性进行了审计,同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行
核查并出具了专项报告。
    在执行审计工作的过程中,天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、
审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、
年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通,有效的提
升了工作的准确性。
    三、公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)履职的评估情况
    经公司评估和审查后,认为天健所具有独立的法人资格,具有从事证券、期
货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。其在执业过程中坚持独立审计
原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构
应尽的职责,且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任,工作中亦不存在
损害公司整体利益及中小股东权益的行为,审计行为规范有序,出具的审计报告
客观、完整、清晰、及时。


                                                   浙江金鹰股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2024 年 4 月 2 日




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