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公司公告

远东股份:2023年度内部控制审计报告2024-04-10  

           公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
                 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
           中国.江苏.无锡                     Wuxi.Jiangsu.China
           总机:86(510)68798988              Tel:86(510)68798988
           传真:86(510)68567788              Fax:86(510)68567788
           电子信箱:mail@gztycpa.cn            E-mail:mail@gztycpa.cn



                       内部控制审计报告
                                                     苏公 W[2024]E1080 号
远东智慧能源股份有限公司全体股东:


    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们
审计了远东智慧能源股份有限公司(以下简称远东股份)2023年12月31日的财务报
告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控
制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是远东股份
董事会的责任。

    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审
计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,远东股份于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。