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公司公告

深圳机场:监事会关于公司2022年度内控评价报告的专项意见2023-03-31  

                              深圳市机场股份有限公司监事会
关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的专
                  项意见

    我们本着客观公正、实事求是的态度,对截至 2022 年 12 月
31 日公司内部控制状况和《公司 2022 年度内部控制评价报告》
进行了认真审核,发表意见如下:
    经审核,监事会认为:公司已根据中国证监会、深圳证券交
易所的要求,遵循内部控制的基本原则,结合自身实际情况,不
断完善公司内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保
护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整,内部
审计相关部门及人员配备齐全,公司对内部控制重点活动的执行
及监督充分有效。因此,监事会对公司 2022 年度内部控制情况
表示认可,《公司 2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、准
确,客观反映了公司内部控制实际情况。




                        深圳市机场股份有限公司监事会
                                   2023 年 3 月 29 日


公司监事:叶文华、潘明华、郝航程