深圳市机场股份有限公司监事会 关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的专 项意见 我们本着客观公正、实事求是的态度,对截至 2022 年 12 月 31 日公司内部控制状况和《公司 2022 年度内部控制评价报告》 进行了认真审核,发表意见如下: 经审核,监事会认为:公司已根据中国证监会、深圳证券交 易所的要求,遵循内部控制的基本原则,结合自身实际情况,不 断完善公司内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保 护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整,内部 审计相关部门及人员配备齐全,公司对内部控制重点活动的执行 及监督充分有效。因此,监事会对公司 2022 年度内部控制情况 表示认可,《公司 2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、准 确,客观反映了公司内部控制实际情况。 深圳市机场股份有限公司监事会 2023 年 3 月 29 日 公司监事:叶文华、潘明华、郝航程