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公司公告

国风塑业:2002年第三季度报告摘要2002-10-30  

						
    一、重要提示 
  本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
  公司董事刘泳先生因公出差在外,委托张五一先生出席会议并代为行使表决权,董事杨志远先生因公出差在外,委托陆红女士出席会计并代为行使表决权。 
  公司本季度财务会计报告未经审计。 
  二、公司基本情况 
  (一)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 
  股票简称:国风塑业 
  股票代码:000859 
  (二)公司董事会秘书:吴亚 
  联系地址:安徽省合肥市马鞍山路1号 
  联系电话:0551-2885333-3166 
  传真号码:0551-2888835 
  电子信箱:guofeng@ mail.hf.ah.cn 
  (三)主要财务数据和指标 
  表一:                   单位:元 
  项  目                2002年1-9月 
  净利润                42,746,962.51 
  扣除非经常性损益后的净利润      43,033,684.33 
  净资产收益率(摊薄)              5.41 
  每股收益                   0.18 
  表二:                          单位:元 
  项  目               2002年9月30日   2001年12月31日 
  股东权益(不包含少数股东权益)   790,672,002.40   747,925,039.89 
  每股净资产                 3.353       3.172 
  调整后的每股净资产             3.342       3.160 
  注1、扣除非经常性损益项目及金额:              单位:元 
  项  目             金  额  
  1) 营业外收入(加):       954,703.05 
  2) 营业外支出(减):      -67,260.21 
  3) 股权投资差额摊销(减):   1,308,685.08 
  以上项目涉及金额:       -286,721.82 
  三、股本变动和主要股东持股情况 
  (一) 股本变动情况 
  报告期内,本公司股本未发生变化。 
  (二) 报告期末,本公司股东总数为43,362户。 
  (三) 公司前十名股东持股情况: 
  股东名称         持股数量(股)  占总股本比例(%)  股份性质 
  安徽国风集团有限公司    145800000       61.83    国家股 
  景阳证券投资基金       738,875       0.31    社会公众股 
  国泰金鹰增长证券投资基金   723,199       0.31    社会公众股 
  上海建国创业投资有限公司   506,323       0.21    社会公众股 
  上海华东实业有限公司     474,945       0.20    社会公众股 
  鹏华行业成长证券投资基金   453,147       0.19    社会公众股 
  普丰证券投资基金       219,410       0.09    社会公众股 
  银丰证券投资基金       214,684       0.09    社会公众股 
  忻丹佩            200,000       0.08    社会公众股 
  上海华朋贸易中心       200,000       0.08    社会公众股 
  注: 
  1、 报告期内,公司持股5%以上股东其所持股份无质押情况,本公司国家股也无被司法冻结情况。 
  2、 公司前十名股东中,公司国家股股东与其他九名股东之间不存在关联关系。 
  3、 报告期内,本公司控股股东或实际控制人未发生变化。四、经营情况的回顾和展望 
  (一) 经营情况 
  报告期内,公司紧紧围绕年初确定的全年经营目标开展工作。由于国际石油价格上升,塑料原辅材料价格有较大幅度的上浮,但随着下游厂商需求的逐步旺盛,公司主要产品仍实现较为良好的产销状况,经营业绩稳步上升。截止报告期末,公司实现主营业务收入50,922.77万元,净利润4,274.70万元。 
  (二) 投资情况 
  1、 年产2万吨BOPET项目。公司为抓住当前塑料包装行业的发展机遇,利用信贷资金提前启动了该项目的建设工作,以进一步增强我公司在塑料薄膜方面的竞争力,应对面临的挑战,并提升公司的盈利水平。目前,该项目安装工作已全部结束,设备正处于调试阶段,预计今年年底可全面达产。 
  2、 碳酸钙超细加工项目。该项目主要依托安徽的非金属矿物资源优势,进行优质矿物资源的深加工,此类产品为塑料、造纸、药品、化妆品行业的重要原材料之一,市场需求日益增长。本项目的实施将使公司产业链条适度延伸,可以将安徽的资源优势转化为公司的效益增长,并为公司回避塑料原材料价格波动的风险而稳步发展提高了依靠。报告期内,本公司加大对控股子公司安徽国风非金属材料有限公司的投入,目前,碳酸钙超细加工项目的正处于前期建设阶段。 
  (三) 公司经营成果以及期末财务状况 
  1、 经营成果方面 
  (1) 表一               单位:元 
  项目        2002年1-9月 
  主营业务收入   509,227,685.39 
  主营业务利润   126,512,859.46 
  净利润       42,746,962.51 
  (2) 表二                        单位:元 
  项目          2002年7-9月           2002年1-6月 
            金额    占利润总额的比例(%)    金额  占利润总额的比例(%) 
  利润总额     17,793,458.94      100     46,639,850.24     100 
  主营业务利润   39,098,353.44    219.73     87,414,506.02   187.42 
  其他业务利润   -175,117.03    -0.98       90,699.43    0.19 
  期间费用     21,575,487.61    121.26     40,612,923.25    87.08 
  投资收益     -454,977.39    -2.56     -853,707.69   -1.83 
  补贴收入      480,000.00     2.70          -     - 
  营业外收支净额   420,687.53     2.36      601,275.73    1.29 
  注:  
  1 报告期内,其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的原因,系公司在报告期内处置部分产品所致; 
  2 报告期内,期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的原因,系公司主导产品销售量较上一报告期有一定幅度增长,导致公司整体营运费用上升; 
  3 报告期内,投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少的原因,系报告期内摊销股权投资差额所致。 
  (3) 报告期内,公司没有重大非经营性损益事项及重大季节性收入和支出事项。 
  2、 财务状况方面 
                        单位:元 
  项  目       2002年9月30日          2001年12月31日     增减(+/-)% 
          金额    占资产总额的比例(%)   金额  占资产总额的比例(%) 
  总资产   1,694,988,121.38     100  1,634,089,984.79    100       - 
  货币资金   187,705,636.26    11.07   342,664,274.73   20.97     -47.21 
  应收账款   184,984,506.50    10.91   172,431,979.57   10.55     +3.41 
  存货     125,108,509.61     7.38   118,468,389.79   7.25     +1.79 
  短期投资          -      -         -     -       - 
  固定资产净额 794,685,885.20     46.88   631,492,308.44   38.64    +21.33 
  无形资产    14,758,410.76     0.87    5,054,677.56    0.31    +180.65 
  应付账款    49,446,972.68     2.92   40,627,840.11    2.49    +17.27 
  短期借款   401,450,000.00     23.68   275,150,000.00   16.84    +40.61 
  股本     235,800,000.00     13.91   235,800,000.00   14.43     -3.60 
  注: 
  (1) 报告期末,货币资金占总资产的比例较年初减少的原因,系支付收购金菱里克27.78%股权款、到期应付票据所致和新项目建设支出所至; 
  (2) 报告期末,固定资产净额占总资产的比例较年初增加的原因,系年初以来新项目投资建设所致; 
  (3) 报告期末,无形资产占总资产的比例较年初增加的原因,系新项目建设所购入的土地所有权所致; 
  (4) 报告期末,应付账款占总资产的比例较年初增加的原因,系增加未支付材料款形成; 
  (5) 报告期末,短期借款占总资产的比例较年初增加的原因系报告期内增加银行筹借资金所致; 
  (6) 报告期内,公司没有发生委托理财行为、重大资金借贷行为、重大逾期债务行为。 
  3、 或有事项与期后事项 
  (1) 报告期内,公司没有发生重大诉讼、仲裁事项; 
  (2) 报告期内,公司无担保事项发生; 
  (3) 报告期内,公司无重大资产负债表日后事项。 
  4、 其他事项 
  经公司2002年第一次临时东大会的授权及董事会二届七次会议表决通过,董事会决定将2001年度增发新股融资计划变更为2002年度配股融资方案。目前,本公司配股申请材料已上报中国证监会,尚待核准实施。 
  五、财务报告(未经审计) 
  (一) 会计报表 
  简要合并资产负债表 
  编制单位:安徽国风塑业股份有限公司   2002年9月30日  金额单位:人民币万元 
  项目         年初数 报告期期末数 项目         年初数  报告期期末数 
  流动资产      75,791.36 68,719.35 流动负债       52,961.41  57,325.94 
  长期投资      4,188.59  4,262.09 长期负债       22,018.66  25.029.67 
  固定资产净值    63,149.23 79,468.59 少数股东权益     13,636.43   8,076.00 
  无形资产及其他资产 1,883.09  2,707.07 股东权益       74,792.50  79,067.20 
  资产总计     163,409.00 169,498.81 负债与所有者权益总计 163,409.00  169,498.81 
  简要合并利润表 
  编制单位:安徽国风塑业股份有限公司    金额单位:人民币万元 
  项目       2002年7-9月  2002年1-9月 
  主营业务收入    17,272.69   50,922.77 
  主营业务利润    3,909.84   12,651.29 
  其他业务利润     -17.51     -8.44 
  期间费用      2,157.55    6,218.84 
  投资收益       -45.50    -130.87 
  营业外收支净额     42.07    1,021.96 
  所得税        160.15     655.06 
  净利润       1,267.58    4,274.70 
  (二) 财务报表附注 
  1、 与2002年半年度报告相比,本公司执行的会计政策和采用的会计估计无重大变化。 
  2、 应纳入合并范围而未进行合并报表处理的子公司为:安徽国风新型非金属材料有限公司。由于该公司正处于筹建期,尚未正式运营,故未纳入本公司合并报表的编制范围。 
  六、备查文件目录 
  1、 载有董事长亲笔签名的季度报告正文; 
  2、 载有法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表; 
  3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 
  安徽国风塑业股份有限公司 
  董事长:郑忠勋 
  2002年10月28日