中核钛白:年度关联方资金占用专项审计报告2021-04-27
中核华原钛白股份有限公司
2020 年度控股股东及其他关联方资金占用
的专项说明
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专项说明
2020 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况汇总表 1
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关于中核华原钛白股份有限公司
2020 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 的 专 项 说 明
XYZH/2020XAAA10123
中核华原钛白股份有限公司全体股东:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了中核华原钛白股份有限公司(以下简称中核
钛白公司)2020 年度财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以
及财务报表附注,并于 2021 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2020XAAA10045 号标准无保留意见
的审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《2020 年度控股
股东及其他关联方资金占用情况汇总表》(以下简称汇总表)。
一、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)的规
定,编制占用资金的情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。治理
层负责监督贵公司汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵
公司编制的汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认
为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。