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公司公告

光迅科技:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见2019-04-27  

						申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉光迅科技股份有

           限公司内部控制规则落实自查表的核查意见


    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引(2014年修订)》及有关规定,申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以
下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构”)作为武汉光迅科技股份有限
公司(以下简称“光迅科技”或“公司”)2018年非公开发行股票的持续督导保
荐机构,认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查,对公司填制的
《内部控制规则落实自查表》的内容进行了核查,具体如下:

    一、光迅科技内部控制规则落实的自查情况
    光迅科技对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情
况,认真自查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门
和审计委员会工作情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、
募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投
资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果,填写了《内部控制规则落实自
查表》。
    经自查,光迅科技不存在违反内部控制规则落实自查事项的情况。

    二、保荐机构核查意见
    申万宏源承销保荐公司保荐代表人采取查阅公司各项内部控制制度及内部
审计制度,查阅三会文件、内部审计报告等文件,与公司内部审计人员等进行沟
通访谈等方式,对光迅科技填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
    保荐机构经核查后认为:光迅科技填写的《内部控制规则落实自查表》严格
按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交
易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。


    (以下无正文)


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    (本页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉光迅科技
股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页)




保荐代表人:
                张兴忠                 纪   平




                                     申万宏源证券承销保荐有限责任公司
                                                       年      月   日