贝肯能源:2020年度财务预算报告2020-04-27
新疆贝肯能源工程股份有限公司
2020 年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性的原则,结合公司所处经营环境和业务拓展计
划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策
在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业
形势、市场行情无异常变化;
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;
4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为
的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的
实施发生困难;
6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业
务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;
7、预估了新型冠状病毒的短期影响;
8、预估了石油价格下跌的短期影响
9、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
利润预算表
单位:万元
项目 2020 年度 2019 年度 变动幅度(%)
营业总收入 125,364.16 140,805.46 -10.97%
营业总成本 105,369.08 136,454.31 -22.78%
净利润 4,995.08 4,351.15 14.80%
净利率 3.98% 3.09% 28.94%
三、确保财务预算完成的措施 :
为保障上述经营目标的完成,公司将克难攻坚,努力降低疫情和油价下跌对
公司经营产生的不利影响,为此公司将采取以下措施,确保财务预算的实现:
1、深化组织变革,优化激励考核制度,薪酬与绩效挂钩,明确目标和方向,
用相应的激励机制推动公司整体业绩的完成。
2、加强货款回笼,采取各种方式和措施促回款,努力降低公司应收账款损失
风险和财务成本,增强公司现金流。
3、加强财务管理,费用预算、资金预算、投资预算与日常经营紧密结合,严
控业务开支,建立预警机制,降低财务风险,以确保 2020 年度财务指标的实现。
本预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈
利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人
民币汇率变动、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,请投资
者特别注意。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
2020 年 4 月 27 日