控制鉴证结果推测未来 内部控制有效性具有 一 定的风险 。 四、鉴证意 见 我们认为 ,贝 肯能源按 照 《企业 内部控制 基本规范 》规定的标准于 ⒛⒛ 年 12月 31日 在所有 重大方面保持 了有效的财务报告 内部控制 : 五 、其他说 明 本鉴证报告仅作为 贝肯能源 2020年 度报告披 露之 目的使用 ,除 将本鉴证 报告作为 贝肯能源年度报 告 的必备文件 ,随 其他文件 一 起报 送并对外披露外 ,不 得用作任 何其他 目的 。 中国注册会计师 (项 目合伙人 ) … 申国注册会 计师 嬲 琶 110101s00090 ⒛ 21年 4月 16日