万讯自控:关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告2019-04-23
关于深圳万讯自控股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2019】48500003 号
目 录
1、 专项审核报告 1
2、 附表 3
通讯地址:北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层
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Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码(Post Code):100077
电话(Tel):+86(10)88095588 传真(Fax):+86(10)88091199
关于深圳万讯自控股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2019】48500003 号
深圳万讯自控股份有限公司全体股东:
我们接受委托,在审计了深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“万讯自控”)2018
年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2018 年度合并及公司的利润表、合并及公
司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附
的《上市公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简
称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督
管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》(证监发[2003]56 号)的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完
整的审核证据是万讯自控管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇
总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师
审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总
表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、
重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审
核意见提供了合理的基础。
我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计万讯自控 2018 年度财务报表时所复
核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解万讯自控 2018 年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总表
应当与已审的财务报表一并阅读。
1
本审核报告仅供深圳万讯自控股份有限公司 2018 年度年报披露之目的使用,不
得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
郑立红
中国北京 中国注册会计师:
梁娟美
二〇一九年四月十九日
2
附表
上市公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:深圳万讯自控股份有限公司 金额单位:人民币万元
2018 年度
占用方与上市 2018 年度占 2018 年度 2018 年末
非经营性资金 上市公司核算的 2018 年初占 占用累计发
资金占用方名称 公司的关联关 用资金的利息 偿还累计发 占用资金余 占用形成原因 占用性质
占用 会计科目 用资金余额 生金额(不
系 (如有) 生额 额
含利息)
现大股东及其
附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
- - - - -
前大股东及其
附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
- - - - -
总 计 —— —— —— —— ——
- - - - -
2018 年度
往来方与上 2018 年初 2018 年度往 2018 年度 2018 年末
其它关联资金 上市公司核算的 往来累计发
资金往来方名称 市公司的关 往来资金 来资金的利 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
往来 会计科目 生金额(不
联关系 余额 息(如有) 发生额 余额
含利息)
大股东及其附
属企业
江阴万讯自控设备 代垫资金及往 非经营性
全资子公司 其他应收款 1,137.52 150.00 - 1,287.52 -
有限公司 来款 往来
天津西斯特仪表有 代垫资金及往 非经营性
上市公司的子 全资子公司 其他应收款 4,388.75 - - - 4,388.75
限公司 来款 往来
公司及其附属
江阴万讯恩泰传感 非经营性
企业 控股子公司 其他应收款 0.30 2.44 - 2.74 - 代垫资金
器有限公司 往来
深圳市万讯智能科 非经营性
全资子公司 其他应收款 - 2.00 - 2.00 - 往来款
技有限公司 往来
关联自然人及
其控制的法人
总 计 —— —— —— 5,526.57 154.44 - 1,292.26 4,388.75 —— ——
法定代表人: 傅宇晨 主管会计工作的负责人: 王琼 会计机构负责人:马红梅
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