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公司公告

中航沈飞:董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见2019-03-15  

						           中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会
              关于续聘会计师事务所的审核意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实
施指引》和《公司章程》的有关规定,公司董事会审计委员会对公司续聘

会计师事务所的议案进行了审阅,对该议案发表以下书面审核意见:
    经认真审核,审计委员会认为:本次续聘前,审计委员会与瑞华会计
师事务所(特殊普通合伙)进行了充分沟通,认为瑞华会计师事务所(特

殊普通合伙)具备从事相关证券业务服务资格,具备上市公司审计工作的
丰富经验和职业素养,且瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供
2018 年度和公司前次重大资产重组提供了审计服务。

    为保证公司财务审计工作的连续性和稳健性,满足公司未来财务审计
和内部控制审计工作的要求,我们一致同意该项议案,并同意将该项议案
提交公司第八届董事会第十二次会议审议。

    (以下无正文)




                                             中航沈飞股份有限公司

                                               董事会审计委员会

                                               2019 年 3 月 13 日
  (此页无正文,系《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会关于

续聘会计师事务所的审核意见》签署页)




审计委员会委员签字:




                  张云龙




                  宋文山



                  孙继忠




                                          2019 年 3 月 13 日