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公司公告

中航沈飞:董事会审计委员会关于计提减值准备事项的审核意见2020-10-30  

                                    中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会
                关于计提减值准备事项的审核意见


    根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的有关规定,中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)董事

会审计委员会对《关于中航沈飞 2020 年前三季度计提减值准备的议案》进
行了审阅,对该议案发表以下书面审核意见:

    经认真审核,审计委员会认为:计提减值准备事项符合《企业会计准
则》和公司财务管理制度的相关规定,能够公允地反映公司的财务状况和
经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存
在损害公司和中小股东合法权益的情况,同意该项议案并提交公司第八届

董事会第二十八次会议审议。

    (以下无正文)




                                             中航沈飞股份有限公司
                                                董事会审计委员会
                                                2020 年 10 月 28 日
  (此页无正文,系《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会关于计提

减值准备事项的审核意见》签署页)




审计委员会委员签字:


                   张云龙




                   宋文山




                  戚   侠




                                               2020 年 10 月 28 日