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经营情况简介

  • 预告报告期:2022-12-31
  • 财报预告类型:预亏
  • 上年同期每股收益:

预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-20000万元至-26000万元。 业绩变动原因说明 (一)主营业务收入变动的主要原因1、报告期内,在全国多地疫情持续反复以及宏观经济增速明显放缓的大环境下,得益于公司在数据安全、MSS、信创安全、密码安全等战略新方向的相关订单保持高速增长,同时公司的安全服务、云安全、态势感知等依然保持较好增速,公司营业收入仍然保持增长态势。公司数据安全相关产品已覆盖了复杂数据应用的全生命周期、全链路数据安全,形成了较强的核心竞争力,建立了完善的“数盾”品牌,并拿下多个省部级项目。伴随着数字化改革的不断深入,数据安全产业将迎来从量变到质变的过程,未来公司数据安全业务预计将继续保持高速增长。公司MSS业务已形成千万级体量,各行业标杆案例也得到越来越多用户认可,MSS业务正加快在医疗、教育产业的布局,贴息贷款政策有利于促进公司进一步开展医疗、教育行业MSS业务。未来随着公司MSS战略的推进、服务能力的SAAS化,公司可持续性收入的比重将逐步提升。2022年,公司成立运营商、公安、金融、网信、大数据局五大行业军团,实现跨多部门协作,充分调动公司资源,端到端解决行业共性需求。目前,公司军团战略已取得明显成效,整体合同额实现高速增长,公司未来将继续推进军团的建设和发展,进一步深化军团战略。2、公司为网络安全企业,营业收入具有季节性特征,尤其集中在四季度体现。2022年12月初,随着各地疫情管控放开,公司主要经营地短期感染人数迅速上升,公司项目实施、交付、验收等环节均受到较大负面影响,对公司12月当月及2022年全年业绩产生一定的不利影响,公司部分商机订单、在手订单实施以及项目交付验收等有所延缓。随着全国疫情态势趋于平稳,2023年项目招投标、合同签订、实施与验收进度预计将更为顺利。(二)净利润变动的主要原因1、报告期内,为进一步提升公司产品竞争力,公司在数据安全、MSS、信创等领域持续保持创新研发及市场拓展投入,且由于公司人员基数较大,公司刚性人工成本仍呈增长趋势,对公司净利润产生一定影响。2、为吸引人才,公司实施多期股权激励计划。由于股份支付费用在激励计划实施过程中按照归属比例进行分期确认,对各期会计成本的影响存在差异,报告期内公司的股份支付费用约8,900万元。3、公司上年同期非经常性损益影响较大主要是由于上年同期非同一控制下企业合并原参股公司形成较大的投资收益,公司本报告期内未有前述事项。4、在保持必要投入的同时,公司亦积极实施降本增效措施,研发费用、销售费用及管理费用增速明显下降,同时随着数据安全、MSS战略的不断推进,公司毛利率逐步提升,降本增效成果显着。

报告期:2021-12-31

在经营中出现的问题及解决方案

报告期内公司经营情况回顾