软控股份:董事会审计委员会关于公司2023年年度计提资产减值准备的合理性说明2024-04-03
软控股份有限公司
董事会审计委员会关于公司 2023 年年度计提资产减值准备的
合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定,软
控股份有限公司(以下简称“公司”)对截至 2023 年末的各项资产进行了减值
测试,判断存在发生减值迹象的,需要计提减值准备。
我们作为公司的董事会审计委员会委员,对公司 2023 年年度计提资产减值
准备事项进行详细查阅和了解有关资料后,就本次资产减值准备事项发表以下说
明:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政
策的规定,是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作
出的决定。计提资产减值准备后,公司 2023 年 1-12 月财务报表能够更加公允地
反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及 2023 年年度的经营成
果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。董事会审计委
员会同意本次计提资产减值准备。
软控股份有限公司
董事会审计委员会
王荭、张伟、李云涛
2024年4月3日