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先进数通:审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告2024-04-12  

                 北京先进数通信息技术股份公司

 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告


    北京先进数通信息技术股份公司(以下简称“公司”)分别于 2023 年 4 月
11 日召开了第四届董事会 2023 年第一次定期会议,于 2023 年 5 月 5 日召开了
公司 2022 年度股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,聘请
大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)为公司 2023 年度审
计机构。
    根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》以及
公司《审计委员会实施细则》《审计委员会年度报告工作规程》的规定,审计委
员会对大信在 2023 年度审计过程中的履职情况履行了监督职责的,现将具体情
况汇报如下:
    公司年度报告审计工作开始前,审计委员会与大信负责公司审计工作的注册
会计师及项目经理召开进场前沟通会议,对年度审计工作的审计范围、时间安排、
项目组人员构成情况、年度审计计划、年度审计重点等相关事项进行了沟通。大
信项目组进场后,审计委员会与大信项目组保持密切沟通。在大信出具初步审计
意见后、正式审计意见前,审计委员会与大信积极沟通审计过程中发现的问题,
履行会面监督职责。审计工作结束后,审计委员会将财务会计报告进行审议并提
交董事会审议。
    综上所述,审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
的相关法律法规和《公司章程》《审计委员会实施细则》《审计委员会年度报告
工作规程》等公司有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对大信的资质条件、
执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风
险承担能力水平进行了审查和监督,在年度报告审计期间与会计师事务所进行了
充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,
切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
    公司审计委员会认为:大信在公司年度报告审计过程中坚持以公允、客观的
态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司年度报


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告审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。


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                                               董事会审计委员会
                                                2024 年 4 月 11 日




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