百合股份:威海百合生物技术股份有限公司关于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履职情况的评估报告2024-04-12
威海百合生物技术股份有限公司
关于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度履职情况
的评估报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关
规定,现将容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度履职情况和评估情况
汇报如下:
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计事务所”)由原华
普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会
计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大
街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。截至 2023 年 12 月 31 日,容诚会计
师事务所共有合伙人 179 人,共有注册会计师 1,395 人,其中 745 人签署过证券
服务业务审计报告。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续
聘公司 2023 年度审计机构的议案》,同意聘任容诚会计师事务所为公司 2023
年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范,以及公司 2023 年年报工作安排,容诚会计师事务所对公司 2023 年度财务报
告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司
募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查
并出具了专项报告。
经审计,容诚会计师事务认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以
及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事
务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中,容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人
员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测
试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理
层进行了沟通。
三、总体评价
公司董事会认为:容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客
观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司
2023 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、
清晰、及时。
威海百合生物技术股份有限公司董事会
2024 年 4 月 11 日