意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

百合股份:威海百合生物技术股份有限公司内部控制审计报告2024-04-12  

   内部控制审计报告
 威海百合生物技术股份有限公司
    容诚审字[2024]251Z0001 号




容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
          中国北京
                                                              容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                           总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号
                                                            外经贸大厦 15 层 / 922-926    (100037)
                           内部控制审计报告                    TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
                                                                          E-mail:bj@rsmchina.com.cn
                                                                      https://www.rsm.global/china/
                                                  容诚审字[2024]251Z0001 号



威海百合生物技术股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了威海百合生物技术股份有限公司(以下简称“百合股份”)2023 年 12 月 31
日的财务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是百合
股份董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,百合股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




                                     1
    (此页无正文,为百合股份容诚审字[2024]251Z0001 号内部控制审计报告之
签字盖章页。)




容诚会计师事务所               中国注册会计师:
(特殊普通合伙)                                    范学军


                               中国注册会计师:
                                                    孙翔


    中国北京




                               2024 年 4 月 11 日




                                   2