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公司公告

药明康德:内部控制审计报告(2023年12月31日)2024-03-19  

无锡药明康德新药开发股份有限公司

内部控制审计报告
2023 年 12 月 31 日
                                  内部控制审计报告

                                                          德师报(审)字(24)第 S00123 号
                                                                      (第 1 页,共 2 页)

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了无
锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控
制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指
引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。




                                                                                    -1-
                               内部控制审计报告 - 续

                                                           德师报(审)字(24)第 S00123 号
                                                                       (第 2 页,共 2 页)

四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)                     中国注册会计师﹕虞扬
            中国上海




                                                       中国注册会计师﹕陈汤寅




                                                         2024 年 03 月 18 日




                                                                                     -2-