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公司公告

意华股份:中国国际金融股份有限公司关于公司2018年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见2019-04-25  

						                     中国国际金融股份有限公司

                 关于温州意华接插件股份有限公司

       2018 年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见


    中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为温州意华接插件股
份有限公司(以下简称“意华股份”、“公司”)2017 年首次公开发行股票并上市的
保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司
保荐工作指引》等法规和规范性文件要求,对公司填写的《内部控制规则落实自
查表》进行了核查,核查情况如下:

    保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会
议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项
业务和管理规章制度、查看审计部和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资
料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、审计部等部门进行沟通等方式,
结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对意华股份填
写的《内控规则落实自查表》进行了逐项核查。

    经核查,保荐机构认为:意华股份公司治理及内部控制的规章制度较为完善,
2018 年度执行情况良好。意华股份披露的《内部控制规则落实自查表》真实、
客观地反映了公司内部控制制度的制定和运行情况。



    (以下无正文)




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    (本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于温州意华接插件股份有
限公司 2018 年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页)




    保荐代表人:
                        曹   宇                      岑江华




                                             中国国际金融股份有限公司


                                                         年      月   日




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