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公司公告

中航高科:中航高科董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告2024-03-16  

  公司董事会审计委员会对会计师事务所
      2023 年度履职情况的评估报告

    中航航空高科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请
大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信事务所”)
作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证
监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》,公司董事会审计委员会对大信事务所 2023 年审计过程
中的履职情况进行了评估。公司董事会审计委员会认为大信
会计师事务所相关资质合规有效,具有较强的执业能力,在
公司年报审计过程中独立、客观、公正、规范执业,表现了
良好的职业操守和业务素质,较好地完成了 2023 年度年报
审计工作,如期出具了公司 2023 年度财务报告和内部控制
审计意见。具体情况如下:
    一、资质条件
    大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信事
务所”)成立于 1985 年,2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制
事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1
号 22 层 2206,首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12
月 31 日,大信从业人员总数 4001 人,其中合伙人 160 人,
注册会计师 971 人。注册会计师中,超过 500 人签署过证券
服务业务审计报告。
    二、执业记录
    (一)基本信息
    拟签字注册会计师(项目合伙人):麻振兴先生,2008 年
成为注册会计师,2013 年开始从事上市公司审计,2020 年开
始在大信事务所执业:近三年签署的上市公司数量为 3 家。
    拟签字注册会计师:程露女士,2018 年成为注册会计师,
2016 年开始从事上市公司审计工作,2021 年开始在大信事
务所执业:近三年签署了 1 家上市公司年度审计报告。
    质量控制复核人:李洪先生,1999 年取得中国注册会计
师资格,2010 年开始从事上市公司审计,1999 年开始在大信
事务所执业,从 2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年
签署和复核的上市公司为 3 家。
    (二)诚信记录
    前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其
派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
    (三)独立性
    大信事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量
控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
    三、质量管理水平
    (一)质量控制制度
    大信事务所建立了较为完善的业务质量(风险)控制体
系和技术支持体系,为保障业务项目的质量提供了可靠的基
础。2023 年年度审计过程中,严格遵守国家相关的法律法规
和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,遵守职
业道德规范,公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见,
客观、公正地出具了专业报告。
    (二)项目质量复核
    审计过程中,大信事务所实施完善的项目质量复核程序,
主要包括审计项目组内部复核、项目质量控制复核以及签发
报告复核。审计项目组内部复核:现场项目经理可以授权项
目组高职级员工复核低职级员工的底稿以及现场项目经理
本人应当对重要的审计工作底稿逐页复核。项目质量控制复
核:项目质量控制复核人员应对项目组独立性以及审计风险
的识别、应对措施是否恰当进行独立复核。签发报告复核:
报告签发人应对审计工作底稿进行重点复核,并批准签发审
计报告。
    (三)项目咨询与意见分歧解决
    大信事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制,根据
《业务质量管理制度》中咨询与意见分歧的相关规定,在项
目咨询应当得到被咨询者的认可,意见分歧未得到最终处理
无法签发财务报表审计报告。2023 年年度审计过程中,大信
事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不
能解决的意见分歧。
    (四)质量管理缺陷识别与整改
    大信事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则
的有关规定,制定《业务质量管理制度》,完善了质量管理缺
陷的监控,针对出现的缺陷由独立部门完成追责与持续跟进,
以期达到整改效果。2023 年年度审计过程中,大信事务所勤
勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
    四、工作方案
    大信事务所根据公司的服务需求以及被审计单位的实
际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审
计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、
信用减值、商誉减值、研发费用、开发支出、销售费用、合
并报表与关联方交易等。同时大信事务所制定了详细的审计
计划与时间安排,包括预审工作、盘点、年报审计工作等,
能够根据计划安排按时沟通并提交工作成果,充分满足了上
市公司报告披露时间要求。
    五、人力及其他资源配备
    大信事务所配备了专业的审计工作团队,配备具有丰富
相关行业经验的专业人员负责各业务板块的专业知识咨询。
项目现场负责人以及核心团队成员均具备多年上市公司审
计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。
    六、信息安全管理
    大信事务所在业务开始前,与客户就业务约定条款达成
一致意见,签订业务约定书,以避免双方对业务的理解产生
分歧。大信事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事
件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实
施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检
查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
    七、风险承担能力水平
    截至 2023 年末,大信事务所职业保险累计赔偿限额和
计提的职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提及
职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金
管理办法》等文件的相关规定。




                    中航航空高科技股份有限公司董事会
                                     2024 年 3 月 14 日